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員工社保是公司全部承擔(dān)的,申報(bào)工資的時(shí)候還是有將個(gè)人部分寫(xiě)開(kāi)。因?yàn)槭亲龅南劝l(fā)再申報(bào),8月發(fā)了工資,9月才申報(bào),個(gè)稅也是9月扣。做賬我是,計(jì)提借,管理費(fèi)用-職工,貸,應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬,貸社保個(gè)人部分,貸個(gè)稅,銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實(shí)際發(fā)放的金額就對(duì)不上了 ,或者說(shuō),個(gè)稅部分我應(yīng)該單獨(dú)做一個(gè)分錄計(jì)提嗎?九月做賬再來(lái)發(fā)放。那個(gè)人社保部分應(yīng)該怎么做呀,因?yàn)樯陥?bào)工資,填基本養(yǎng)老,醫(yī)療的時(shí)候有填。求求老師們救救孩子吧
老師好,我們公司工資都是隔一個(gè)月才發(fā)放,比如說(shuō)9月的工資到11月份發(fā)放,10月的工資到12月份發(fā)放,但是個(gè)稅申報(bào)時(shí),10月申報(bào)了工資所屬期9月的工資,但是實(shí)際9月工資到11月份發(fā)放的,11月的時(shí)候申報(bào)了10月的工資,我現(xiàn)在想給調(diào)整過(guò)來(lái)按照工資發(fā)放期作為個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期,好調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?是不是在12月發(fā)放10月工資時(shí),12月和下一年度1月的個(gè)稅申報(bào)全部零申報(bào),1月發(fā)放上年度11月的工資,等到2月個(gè)稅申報(bào)時(shí),填寫(xiě)稅款所屬期1就可以了
老師,你好,現(xiàn)在報(bào)本月企業(yè)所得稅,關(guān)于工資數(shù)據(jù)有以下問(wèn)題想請(qǐng)教: 1、已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬:是1-9月計(jì)提的工資+社保+福利費(fèi)用對(duì)嗎?(教育、工會(huì)、公積等其他費(fèi)用我公司暫時(shí)沒(méi)有) 福利費(fèi)我們?cè)趫?bào)銷(xiāo)時(shí)直接跟業(yè)務(wù)招待費(fèi)交通費(fèi)等一起報(bào)銷(xiāo)放在管理費(fèi)用,沒(méi)有用應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)度,那我是不是應(yīng)該把這個(gè)管理費(fèi)用-社會(huì)福利費(fèi)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)出1-9月累計(jì)數(shù)再加上1-9月計(jì)提的工資+社保數(shù)一起申報(bào)。 2、實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬:我們公司去年是按計(jì)提報(bào)的個(gè)稅,實(shí)際發(fā)放工資在今年2-4月(發(fā)放去年5-12月工資共計(jì)17萬(wàn)左右),今年是按實(shí)際發(fā)放的工資數(shù)(9.7萬(wàn)左右)報(bào)的個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該按1-9月實(shí)際發(fā)放數(shù)(17+9.7=26.7萬(wàn))申報(bào)嗎,如果按這個(gè)數(shù)申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)1-9月才申報(bào)9.7萬(wàn)就相差太大了,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)預(yù)警或者稽查?
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,是只填列實(shí)際發(fā)放給本單位人員的工資吧,我們單位還支付了勞務(wù)報(bào)酬,跟員工(按工資薪金)一起申報(bào)了個(gè)稅,不是本單位人員按勞務(wù)報(bào)酬報(bào),申報(bào)的時(shí)候當(dāng)期收入是1.5萬(wàn),1萬(wàn)是工資薪金,0.5萬(wàn)是勞務(wù)報(bào)酬
老師,我司按計(jì)提工資申報(bào)個(gè)稅,即現(xiàn)在申報(bào)10月份個(gè)稅按9月計(jì)提的工資申報(bào)的!請(qǐng)問(wèn)本季度填寫(xiě)實(shí)際支付的工資時(shí),我就按應(yīng)付職工薪酬借方1-9月的金額填寫(xiě),這樣和個(gè)稅比對(duì)差異大嗎?會(huì)預(yù)警嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅開(kāi)發(fā)新技術(shù)研究加計(jì)扣除那欄是不是財(cái)務(wù)報(bào)表的研究費(fèi)用數(shù)據(jù)
這種廣告投放合作協(xié)議需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)么,為什么
您好我們老板娘幫我們公司付了一個(gè)建網(wǎng)站的款,我們開(kāi)進(jìn)來(lái)了專(zhuān)用發(fā)票,這樣可以嗎,我們到時(shí)候再公戶(hù)把這個(gè)錢(qián)還給老板娘,當(dāng)時(shí)沒(méi)考慮直接就轉(zhuǎn)了
第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表資產(chǎn)折舊填錯(cuò)了,可以在第四季度資產(chǎn)折舊表做負(fù)數(shù)調(diào)整嗎?應(yīng)該不用填這個(gè)表
老師,您好,2025.1-9月的取票數(shù)是1776,但是第三季度利潤(rùn)表上的成本加銷(xiāo)管費(fèi)用總額是2388,職工薪酬是140萬(wàn),老師有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呀,查了下24年的取票率和職工薪酬,發(fā)現(xiàn)24年報(bào)表上的費(fèi)用比取票數(shù)少600萬(wàn)
公司員工可以在兩個(gè)公司報(bào)個(gè)稅嗎
為什么本季度申報(bào)所得稅報(bào)表時(shí),里面的利潤(rùn)總額要加上上期交的所得稅費(fèi)用?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料出庫(kù)是按照訂單一次性把材料出庫(kù)了,這樣不太好核算我的單位產(chǎn)品直接材料的成本,請(qǐng)問(wèn)怎么合理呢?
公司承包的學(xué)校食堂,食堂工作人員的宿舍租金是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是計(jì)入職工福利費(fèi)呢,怎么做賬呢
甲為丙和乙的母公司,丙又是丁的母公司,現(xiàn)丙將持有丁的100%股權(quán)100萬(wàn)無(wú)償轉(zhuǎn)讓乙公司,則丁的分錄,借實(shí)收資本/甲,貸,長(zhǎng)期股權(quán)投資/丁,正確嗎?
您好,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的,就按實(shí)際計(jì)提和發(fā)放的來(lái)申報(bào),政策也是規(guī)定年度匯繳前全部實(shí)發(fā)了就能稅前扣除的。2025年10月起按新版報(bào)表填,企業(yè)季度所得稅申報(bào)中,“已計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬”(第一欄)是2025年1-9月“應(yīng)付職工薪酬”貸方所有明細(xì)累計(jì)數(shù),含工資、單位部分社保公積金、福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi);“實(shí)際支付的應(yīng)付職工薪酬”(第二欄)僅填2025年1-9月“應(yīng)付職工薪酬-工資薪金”借方累計(jì)實(shí)發(fā)數(shù)(即個(gè)稅扣繳端申報(bào)的稅前工資金額),不含福利費(fèi)等,也不包含個(gè)人部分社保公積金
我個(gè)稅申報(bào)了假設(shè)3萬(wàn)*9個(gè)月=27000 實(shí)際支付3萬(wàn)*3個(gè)月=9萬(wàn),和個(gè)稅有18萬(wàn)差異,比對(duì)不符??!有黃色嘆號(hào)?提示不符,會(huì)不會(huì)預(yù)警
您好,這只是提示我們是不是申報(bào)錯(cuò)了,又不是不能申報(bào),如果不是按實(shí)申報(bào),這才是大風(fēng)險(xiǎn) 本來(lái)就可以在年度匯繳前發(fā)放工資的,稅法就可以稅前扣除