你好5月份季報。應(yīng)發(fā)的是1~9月的合計。 實發(fā)的是1~8月份的金額。
老師,請教:現(xiàn)9月初了申報稅,按實際報8月的稅,一般企業(yè)都是次月發(fā)放上月工資,即8月實際發(fā)放是7月的工資,那在報稅時,工資數(shù)據(jù)應(yīng)以7月工資數(shù)為依據(jù)申報相關(guān)稅?
個稅申報系統(tǒng)怎么樣填報,比如9月7號申報,申報的是8月計提的工資金額對吧,9月15日才實際發(fā)放8月工資!
老師好,我們公司工資都是隔一個月才發(fā)放,比如說9月的工資到11月份發(fā)放,10月的工資到12月份發(fā)放,但是個稅申報時,10月申報了工資所屬期9月的工資,但是實際9月工資到11月份發(fā)放的,11月的時候申報了10月的工資,我現(xiàn)在想給調(diào)整過來按照工資發(fā)放期作為個稅申報的稅款所屬期,好調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?是不是在12月發(fā)放10月工資時,12月和下一年度1月的個稅申報全部零申報,1月發(fā)放上年度11月的工資,等到2月個稅申報時,填寫稅款所屬期1就可以了
老師,申報個稅是按實際發(fā)放工資的下個月申報,7月沒有發(fā)放工資,8月0申報,收入什么數(shù)也沒填,8月底發(fā)了7,、8兩個月的工資,那我現(xiàn)在申報工資時,專項扣除是填扣一個月的,還是2個月7月+8月專項扣除數(shù)
老師,我們個稅申報是按計提的工資申報的,發(fā)放是次月,這月的所得稅報表應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)我可不可以填1-9月的計提數(shù),實發(fā)填12-8月的
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
問題是9月工資人事還沒算出來 10月還沒申報 怎么填
你好,趕緊算。這個沒有別的好辦法,你要把數(shù)據(jù)填正確就再截止申報期之前做好。
那24年12月在25年1月發(fā)的 要填在實際發(fā)放 里面嗎
你好,這個不用填進去,因為這個不屬于今年的。
為啥有的人說去年12月的實際發(fā)的工資也要統(tǒng)計上去呢
你好,你如果不確定可以問當(dāng)?shù)?2366。 這個所得稅申報的是本年的。只與今年1~9月有關(guān)系。