你好,計提是一到九月份的數(shù)據(jù) 次月發(fā)放的發(fā)放是2-10月
老師,申報工資薪金個人所得稅,是申報計提應(yīng)發(fā)工資,還是實(shí)發(fā)工資,比如,我這個月申報9月工資薪金所得,是申報8月份的實(shí)發(fā)工資,還是9月的計提工資。
老師,2月份發(fā)放1月份工資,1、所屬期2月份個稅申報1月份工資(按發(fā)放而不是按計提)2、工資表有應(yīng)發(fā)工資和實(shí)發(fā)工資,個稅申報按應(yīng)發(fā)工資對嗎?計提時應(yīng)付職工薪酬-工資金額=應(yīng)發(fā)工資合計數(shù)
老師,我們個稅申報是按計提的工資申報的,發(fā)放是次月,這月的所得稅報表應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)我可不可以填1-9月的計提數(shù),實(shí)發(fā)填12-8月的
老師,這次企業(yè)所得稅新增加要填報的應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)填寫,幫我理一下。 像我們9月15號發(fā)的是8月份的工資,1月份發(fā)的是上一年度的12月份的工資。這次第一行次是要填寫2024年12月到2025年8月份的應(yīng)付職工薪酬一級科目-貸方本年累計數(shù)么?還是填寫2025年1到9月份的應(yīng)付職工薪酬一級科目貸方累計數(shù)?
老師,這個新版所得稅申報表,應(yīng)付職工薪酬填完后提示我這個,我看這個正好是8月的工資金額,這個第二行是填1到9月累計申報金額嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨(dú)資點(diǎn)填報經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
你的意思是應(yīng)發(fā)填計提的1-9月的工資,實(shí)發(fā)就填1-8月的工資,因?yàn)楣べY就發(fā)到8月份
社保先不說這個我知道
你好,他有兩列需要填寫的,一列是你計提的,還有一個是實(shí)際支付的, 我沒有說社保我上面說的也是工資 所得稅里面有兩行需要填寫,你可以看一下
我就是看了,覺的怕錯才問的,我理解的對不對
我問了抖音上一個老師,他給我說實(shí)發(fā)填12月-8月的實(shí)發(fā)數(shù),跟你說的不一樣啊
老師請回答
這樣的話 和全年 成本費(fèi)用就不一致了 去年支付的已經(jīng)抵扣了所得稅了
我也覺的抖音老師的回答有點(diǎn)偏差,那實(shí)發(fā)工資我就填本年度1-8月的實(shí)發(fā)數(shù),對吧
對的是的,是這個意思
謝謝老師
不用客氣,節(jié)日快樂