您好,就是當(dāng)年1到9月實(shí)際支付的工資
企業(yè)所得稅里面的已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填寫
企稅季報(bào),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)該怎么填寫?
我是一般納稅人,這個(gè)月季報(bào),職工薪酬 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬填什么數(shù)據(jù),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬填什么數(shù)據(jù)呢?
老師企業(yè)所得稅季報(bào)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬分別怎么取數(shù)
老師,第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表他讓填那個(gè),已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額,應(yīng)該填什么?
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請(qǐng)問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請(qǐng)退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?
集體福利費(fèi),社會(huì)保險(xiǎn)公積金單位付的,這些不需要算上去是吧?
看應(yīng)付職工借方數(shù),按這個(gè)來填寫
要加上的,如果有的話,是要加上填寫的
這樣填寫對(duì)嗎?
不是的,這個(gè)只能填當(dāng)年支付的應(yīng)付職工
那是需要把今年發(fā)放的去年12月及獎(jiǎng)金數(shù)額減下來?
要的,把去年的全都減掉就可以
那支付的福利費(fèi)都是集體福利,不能分?jǐn)偟絺€(gè)人,都是票據(jù)報(bào)銷,也需要填到支付上嗎?
是的,這個(gè)也是通過應(yīng)付職工的,也要加上
借方和貸方都要寫上的
但是個(gè)稅申報(bào)是不含這個(gè)金額,填上也是沒有關(guān)系是嗎?就是支付的福利、保險(xiǎn)、社保都要填上嗎?
這個(gè)是按應(yīng)付職工來填,并不只包括工資,就是支付的福利、保險(xiǎn)、社保都要填上