您好,一般是否,就是計提了資產(chǎn)減值方面的
A企業(yè)2022年度屬于小型微利企業(yè),2022年度發(fā)生壞賬損失86萬計入營業(yè)外支出。年度企業(yè)所得稅申報,因?qū)傩⌒臀⒗髽I(yè)故未填報一般收入、支出及期間費用明細(xì)表。直接在主表填報收入,成本,管理費用及營業(yè)外支出(含86萬損失)。并填報了A105090表:“應(yīng)收及預(yù)付款壞賬損失”:資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額填報86萬,資產(chǎn)損失計稅基礎(chǔ)填報86萬,資產(chǎn)損失稅收金額填報86萬,即資產(chǎn)損失無納稅調(diào)整。 現(xiàn)稅務(wù)預(yù)警:105090表里的資產(chǎn)損失大于會計核算的資產(chǎn)損失。這是什么原因
年度所得稅納稅申報表,A表,是不是自動生成數(shù)據(jù)的? 這表有資產(chǎn)減值損失。 請問資產(chǎn)減值損失和信用資產(chǎn)損失有什么區(qū)別? 然后利潤表上資產(chǎn)減值損失,沒有信用資產(chǎn)損失,是不是資產(chǎn)減值損失就填0
老師,現(xiàn)在季報企業(yè)所得稅申報表中有一個資產(chǎn)損失,這個資產(chǎn)損失的判定依據(jù)是什么
填報企業(yè)所得稅季報,稅務(wù)局系統(tǒng)讓選擇是否存在資產(chǎn)損失,什么是資產(chǎn)損失?
季度企業(yè)所得稅表,資產(chǎn)損失填寫否還是是?沒有做過資產(chǎn)損失呢。
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
已計入成本費用的職工薪酬,這個數(shù)在哪一個報表里面能看到呀
看應(yīng)付職工-工資就可以
已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是說的一回事嗎
計入成本的就是你們計提的工資,實際支付的是付給員工的
計入成本的是包括社保和公積金的是吧?實際支付的是不包括社保和公積金的,是最終發(fā)到員工手里的錢嗎?
不包括,這個只是工資
已計入成本費用的職工薪酬也不包括社保和公積金嗎?
你只要看應(yīng)付職工的貸方工資就可以