你好,正在回復(fù)題目
老師你好,我們公司2021年6月投資70萬,成立了一家全資子公司。子公司應(yīng)用范圍是提供服務(wù)(成立這家公司就是為了給母公司提供咨詢服務(wù))。2021年子公司提供給母公司的服務(wù)費是86萬(子公司在當(dāng)年也確認收入了的)。這86萬在母公司這邊入賬科目是銷售費用服務(wù)費。然后子公司在2021年的凈利潤是22萬。另外,86萬服務(wù)費母公司只是支付了部分,還有43.5萬未支付。 做2021年合并報表的分錄是怎么樣的呀? 我目前做了如下憑證,可以幫我看一下有沒有做錯的? (1)內(nèi)部往來抵消憑證 貸:應(yīng)收賬款 43.5萬 借:應(yīng)付賬款 43.5萬 (2)關(guān)聯(lián)交易合并抵消(內(nèi)部裝修服務(wù)費收入抵消) 借:主營業(yè)務(wù)收入 86萬 貸:銷售費用 86萬 (3)權(quán)益合并調(diào)整分錄(投資抵消) 借:實收資本 70萬 貸:長期股權(quán)投資 70萬 這些分錄做的對嗎?我還要做其他什么分錄嗎?
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
產(chǎn)銷電動助力車的 一半內(nèi)銷 一半外銷, 年營業(yè)額月3000萬元 問題1:先報關(guān)了,后開發(fā)票收入怎么確認? 問題2:已經(jīng)報關(guān)了,還沒有發(fā)貨,但是對方國家因為戰(zhàn)爭,地震等原因銷售不了了,這個收入如何確認,如何避免這種情況,有什么解決方案嗎? 問題3:我方出材料,委托第三方加工車的零部件,最后還要運到國內(nèi)我方的工廠組裝,再銷售,但是因為一些原因我們銷售的產(chǎn)品要打上別人的牌子,這個收入如何確認,老師有啥想法嗎? 問題4:這家有時候會提前一個月確認收入,進項發(fā)票可能延后一個月開具,做大銷售額,有提前確認收入的意思,去年就有一個500萬提前確認收入,當(dāng)然要守住底線,這個提前確認收入我們怎么做賬 有證據(jù)鏈,看起來比較合規(guī),若進項發(fā)票沒有那么多 我們通過什么方式能多搞點進項發(fā)票?
面試一家,產(chǎn)銷電動助力車的 一半內(nèi)銷 一半外銷, 年營業(yè)額月3000萬元,問了問題:因為有幾家基金投資的這個產(chǎn)銷公司,問題3:我方出材料,委托第三方加工車的零部件,最后還要運到國內(nèi)我方的工廠組裝,再銷售,但是因為一些原因我們銷售的產(chǎn)品要打上別人的牌子,這個收入如何確認,老師有啥想法嗎? 問題4:這家有時候會提前一個月確認收入,進項發(fā)票可能延后一個月開具,做大銷售額,有提前確認收入的意思,去年就有一個500萬提前確認收入,當(dāng)然要守住底線,這個提前確認收入我們怎么做賬 有證據(jù)鏈,看起來比較合規(guī),若進項發(fā)票沒有那么多 我們通過什么方式能多搞點進項發(fā)票?老師有啥經(jīng)驗 談?wù)?/p>
你好,老師,我現(xiàn)在的我剛?cè)肼?,我們公司是商貿(mào)零售批發(fā)行業(yè),發(fā)現(xiàn)這三個月有一部分批發(fā)的銷項發(fā)票都比進項小?第一季度累計按進項平開銷項都負50萬了。我讓之前的會計稅務(wù)報稅處理一下這個問題,她說她的增值稅已經(jīng)申報了,改不了了,那我接手的話,這部分沒開出來的收入我要怎么做賬務(wù)調(diào)整并稅務(wù)申報,才能沒有后續(xù)的屬于風(fēng)險
老師!土地出讓合的稅目是什么,稅率為多少
解題密碼的不定項選擇題初級會計實務(wù)74頁第五小題為什么需要+3×2 這是什么意思呀?
報稅,稅錢應(yīng)該怎么寫分錄
老師請問下,電費是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費,甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費轉(zhuǎn)給甲方賬戶,可是這個月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個電費款到國家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬元這個銀行回單做賬 其他應(yīng)收款-房開公司5萬, 貸銀行存款5萬 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費用-水電費5萬/1.13 應(yīng)交稅費 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該是這樣對吧 可是對房開企業(yè)我設(shè)置了一個預(yù)收賬款 我能不用其他應(yīng)收款換成預(yù)收賬款嗎我就時不想設(shè)置與甲方的太多科目
老師,有沒有關(guān)于用財務(wù)軟件做內(nèi)賬的實操課程?。?/p>
這個客車票怎么做分錄老師?
老師請問下,電費是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費,甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費轉(zhuǎn)給甲方賬戶,可是這個月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個電費款到國家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬元這個銀行回單做賬 其他應(yīng)收款-房開公司5萬, 貸銀行存款5萬 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費用-水電費5萬/1.13 應(yīng)交稅費 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該是這樣對吧 可是對房開企業(yè)我設(shè)置了一個預(yù)收賬款 我能不用其他應(yīng)收款換成預(yù)收賬款嗎我就時不想設(shè)置與甲方的太多科目
老師我們車出事故然后我們賠付給顆對方4000元 對方給我們開發(fā)票了 但是這筆錢保險公司會給我們報 這筆賬我要怎么做呀 我做到其他應(yīng)收款對嗎 對方還給我們開發(fā)票了
老師辦了一個個體的營業(yè)執(zhí)照必須開通稅務(wù)嗎
進項稅2000.本月只勾選1800元進項抵扣,會計分錄