我們是物業(yè)公司,代收的電費(fèi)我們記到其他應(yīng)付款去了,等給國家電網(wǎng)支付的時(shí)候我們就把其他應(yīng)付款下賬了,然后有一張發(fā)票是把自己的成本電費(fèi)和代收的開一張專用發(fā)票上了,現(xiàn)在代收的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方科目怎么做
老師,您好: 甲方給我們做的農(nóng)民工工資代發(fā),該怎么入賬呢? 我做的賬是,我們給甲方開票后: 借:應(yīng)收賬款—甲方公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 然后計(jì)提了工資: 借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 10萬 貸:應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬 甲方的款打到工人賬戶后: 借:應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬 貸:應(yīng)收賬款—甲方公司 10萬 可是這樣做下來,應(yīng)收賬款—甲方公司這塊余額卻是負(fù)10萬,不是應(yīng)該余額是零嗎?請(qǐng)問我這里是哪里做的不對(duì)?
老師你好,我們是一家建筑公司,承包了甲方的勞務(wù)分包工程和水電安裝專業(yè)分包,勞務(wù)部分給甲方開的是3%的專用發(fā)票,我們用的是簡易計(jì)稅方法,水電安裝專業(yè)分包的這一部分甲方要求開9%的專用發(fā)票,我們開出去銷項(xiàng)發(fā)票以后,可以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以收到材料費(fèi)和人工費(fèi),老板的車可以開13%的稅率的話,我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎? 2、收到材料發(fā)票以后 借方:工程施工/直接費(fèi)用/材料費(fèi) 貸方:應(yīng)付賬款 給甲方開建筑服務(wù)—工程服務(wù) 材料費(fèi)這一塊需要開建筑服務(wù)/材料費(fèi)嗎? 一個(gè)季度后 借方:主營業(yè)務(wù)成本 貸方:工程施工/直接費(fèi)用/材料費(fèi) 工程施工/直接費(fèi)用/勞務(wù)外包費(fèi)
老師請(qǐng)問下,我們是施工方然后每次都是我們給建設(shè)放方賬戶轉(zhuǎn)電費(fèi)款,然后建設(shè)方給我司開電費(fèi)發(fā)票,這個(gè)月房建企業(yè)賬戶被封了,然后用我司的賬戶代付電費(fèi),電費(fèi)發(fā)票還是開給房開公司,這種情況我司還用房開企業(yè)出一個(gè)委托付款協(xié)議嗎,然后施工方怎么做賬呢
老師請(qǐng)問下,我司是施工方,然后每次我們都是把電費(fèi)轉(zhuǎn)給甲方賬戶,甲方給我司開電費(fèi)發(fā)票,7月份的時(shí)候甲方賬戶被封然后我司直接把款轉(zhuǎn)入供電公司賬戶,備注寫著代付某某戶號(hào)電費(fèi),這個(gè)我要怎么做賬呢,然后甲方要怎么做賬呢,用什么作為附件呢 ,我司賬上有預(yù)收賬款-某某甲方科目
這個(gè)客車票怎么做分錄老師?
老師請(qǐng)問下,電費(fèi)是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費(fèi)發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費(fèi),甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費(fèi)轉(zhuǎn)給甲方賬戶,可是這個(gè)月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個(gè)電費(fèi)款到國家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬元這個(gè)銀行回單做賬 其他應(yīng)收款-房開公司5萬, 貸銀行存款5萬 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費(fèi)用-水電費(fèi)5萬/1.13 應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該是這樣對(duì)吧 可是對(duì)房開企業(yè)我設(shè)置了一個(gè)預(yù)收賬款 我能不用其他應(yīng)收款換成預(yù)收賬款嗎我就時(shí)不想設(shè)置與甲方的太多科目
老師我們車出事故然后我們賠付給顆對(duì)方4000元 對(duì)方給我們開發(fā)票了 但是這筆錢保險(xiǎn)公司會(huì)給我們報(bào) 這筆賬我要怎么做呀 我做到其他應(yīng)收款對(duì)嗎 對(duì)方還給我們開發(fā)票了
老師辦了一個(gè)個(gè)體的營業(yè)執(zhí)照必須開通稅務(wù)嗎
進(jìn)項(xiàng)稅2000.本月只勾選1800元進(jìn)項(xiàng)抵扣,會(huì)計(jì)分錄
老師你知道針式打印機(jī)打不顯了是怎么回事嗎?
老師現(xiàn)金日記賬, 求和公式怎么輸入呢?
比方說一年匯總所有賣出去的貨(貨很多,且名稱進(jìn)出有點(diǎn)稍微不太一致,比方說,紙和白紙,就是寫法有點(diǎn)不同)和所有購進(jìn)的貨,怎么最快篩選出來哪些賣出去還沒開回來,哪些購進(jìn)還沒賣出去,求。
10月份保送第三季度的稅,超了500萬變成一般納稅人??墒菦]報(bào)稅之前10月份還是開了一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。那么一般納稅人從什么時(shí)候界定,10月份開的票按照一個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)計(jì)算
老師你好,我公司是建筑勞務(wù)的,買材料的費(fèi)用都是由買材料的人買了啥材料,直接微信轉(zhuǎn)賬了,由于金額太小,不給開票,雖然每次金額比較小,但是每月累計(jì)下來材料費(fèi)報(bào)銷金額也很大,這部分費(fèi)用我該如何入賬,需要什么資料