您好,不可以,除了未分配利潤可以是負(fù),其他報(bào)表科目不能填負(fù)的,稅務(wù)會(huì)因?yàn)檫@個(gè)異常的數(shù)據(jù)關(guān)注到我們的
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表的填寫會(huì)計(jì)余額表應(yīng)交稅費(fèi)部分可以填在其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?我看到有人把應(yīng)付增值稅的進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)填在了其他流動(dòng)資產(chǎn),應(yīng)交個(gè)稅填在了應(yīng)交稅費(fèi),這樣子也是可以的嗎?應(yīng)交稅費(fèi)科目余額在借方,填負(fù)數(shù)金額在應(yīng)交稅費(fèi)欄是對(duì)的嗎?
老師,請(qǐng)問一下,一般納稅人公司準(zhǔn)備注銷了,因?yàn)橹斑M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在選擇不抵扣勾選。然后注銷提交的資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)可以不處理嗎?
請(qǐng)問一下老師,上一個(gè)會(huì)計(jì)她做賬是用老方法的,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加她做到其他應(yīng)交款里,稅務(wù)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表填在其他流動(dòng)負(fù)債欄里,請(qǐng)問這樣可以嗎,還是說需要和應(yīng)付稅金加在一起填在應(yīng)交稅費(fèi)里呢
#提問#老師,您好,我公司一般納稅人,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,只有總金額,沒有稅額,怎么計(jì)算,進(jìn)項(xiàng)如何抵扣,如果可以抵扣,在增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)抵扣那一欄填呢?
老師您好,公司為一般納稅人銷售煤炭企業(yè),本月只有一筆銷售及一筆進(jìn)項(xiàng)產(chǎn)生的應(yīng)交增值稅427,但是另有一筆進(jìn)項(xiàng)的加油費(fèi)用票子待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1200元,請(qǐng)問這加油票的如果做賬做到待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)出來的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),是不是把應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù)據(jù)放到資產(chǎn)負(fù)債表左側(cè)流動(dòng)資產(chǎn)那一列呀 還是這發(fā)票先不入賬
老師,請(qǐng)教一下,一般納稅人,如果新成立的公司,進(jìn)項(xiàng)稅金是10000,銷項(xiàng)稅金是9000,我在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,應(yīng)交稅費(fèi)這一欄,填:-1000,可以嗎?
西藏關(guān)于增值稅有哪些優(yōu)惠
老師,請(qǐng)教一下,一般納稅人,如果新成立的公司,進(jìn)項(xiàng)稅金是10000,銷項(xiàng)稅金是9000,我在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,應(yīng)交稅費(fèi)這一欄,填:-1000,可以嗎?
這增值稅減稅額和免稅額是怎么算出來的?
電商平臺(tái)以什么確認(rèn)收入?
@董孝彬,追問,老師我在說下我的情況,是這樣的,我這個(gè)五萬汽車是21年9月買的,方式?jīng)]填這些表,直接賬面就一次扣除了。賬面也沒折舊。然后這季度報(bào)稅突然就讓填這個(gè)表。意思是我從現(xiàn)在開始,都要填這個(gè)表,并且一點(diǎn)點(diǎn)調(diào)增么,從2025年9月調(diào)增到2029年9月??那之前2019年到2025也是四年,白法了?前面年限不能用了得從現(xiàn)在開始調(diào)增四年到2029年?—————之前從沒填過,這季度開始填了???
請(qǐng)問老師,有沒有合適的庫存臺(tái)賬、成本核算模塊麻煩給提供一份。
一般納稅人收到加油的普票,分錄是怎么樣的
老師,企業(yè)借的辦公室,安裝牌匾需要記入哪個(gè)科目呢
老師,我們出口貨物退稅率是0,相當(dāng)于內(nèi)銷需要繳稅。那我開票是不是直接選13%稅率?