您好,不可以的,這1000的留抵, 我們重分類填在其他流動(dòng)資產(chǎn)里
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表的填寫會(huì)計(jì)余額表應(yīng)交稅費(fèi)部分可以填在其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?我看到有人把應(yīng)付增值稅的進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)填在了其他流動(dòng)資產(chǎn),應(yīng)交個(gè)稅填在了應(yīng)交稅費(fèi),這樣子也是可以的嗎?應(yīng)交稅費(fèi)科目余額在借方,填負(fù)數(shù)金額在應(yīng)交稅費(fèi)欄是對(duì)的嗎?
老師,請(qǐng)問一下,一般納稅人公司準(zhǔn)備注銷了,因?yàn)橹斑M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在選擇不抵扣勾選。然后注銷提交的資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)可以不處理嗎?
請(qǐng)問一下老師,上一個(gè)會(huì)計(jì)她做賬是用老方法的,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加她做到其他應(yīng)交款里,稅務(wù)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表填在其他流動(dòng)負(fù)債欄里,請(qǐng)問這樣可以嗎,還是說需要和應(yīng)付稅金加在一起填在應(yīng)交稅費(fèi)里呢
#提問#老師,您好,我公司一般納稅人,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,只有總金額,沒有稅額,怎么計(jì)算,進(jìn)項(xiàng)如何抵扣,如果可以抵扣,在增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)抵扣那一欄填呢?
老師您好,公司為一般納稅人銷售煤炭企業(yè),本月只有一筆銷售及一筆進(jìn)項(xiàng)產(chǎn)生的應(yīng)交增值稅427,但是另有一筆進(jìn)項(xiàng)的加油費(fèi)用票子待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1200元,請(qǐng)問這加油票的如果做賬做到待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)出來(lái)的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),是不是把應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù)據(jù)放到資產(chǎn)負(fù)債表左側(cè)流動(dòng)資產(chǎn)那一列呀 還是這發(fā)票先不入賬
請(qǐng)問老師,有沒有合適的庫(kù)存臺(tái)賬、成本核算模塊麻煩給提供一份。
一般納稅人收到加油的普票,分錄是怎么樣的
老師,企業(yè)借的辦公室,安裝牌匾需要記入哪個(gè)科目呢
老師,我們出口貨物退稅率是0,相當(dāng)于內(nèi)銷需要繳稅。那我開票是不是直接選13%稅率?
老師,我們公司的場(chǎng)地是租賃的,水電費(fèi)這些是電廠直接把發(fā)票開給了開發(fā)商,是所有租戶用的水電費(fèi),開發(fā)商給我們開的是收據(jù),收據(jù)我用來(lái)做賬,匯算清繳的時(shí)候再把水電費(fèi)這些費(fèi)用調(diào)增是不是
例題2.8在解析中y材料可變現(xiàn)凈值為什么要去掉1800
例題2.7我想知道,23年12月末a原材料應(yīng)計(jì)提的跌價(jià)值準(zhǔn)備15為答案,對(duì)應(yīng)解析中的b產(chǎn)品減值,還是對(duì)應(yīng)材料減值。
個(gè)體工商戶企業(yè)法人不拿工資,但是報(bào)工資時(shí)又提不要求報(bào),那工資直接報(bào)零可以嗎
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得報(bào)稅跳出這個(gè)提示是怎么回事,之前也是一直這么報(bào)的,之前沒出現(xiàn)過
其他應(yīng)付款抵掉了點(diǎn)工資 那季度申報(bào)的時(shí)候?qū)嶋H支付的職工薪酬 這筆算進(jìn)去嗎