你好,可以是可以。但是現(xiàn)在的平臺(tái)是按送貨來確認(rèn)的。
老師,我想請問一下,就是在月底的時(shí)候有一張報(bào)關(guān)單不確定當(dāng)月能不能結(jié)關(guān),后來就沒有開發(fā)票,結(jié)果到月初的時(shí)候發(fā)現(xiàn)他在上個(gè)月結(jié)關(guān)了,然后發(fā)票沒有開出來,這種情況怎么處理比較好,收入要算幾月的?
老師,我們公司是按照發(fā)貨來確認(rèn)收入的,所以每個(gè)月有一筆會(huì)計(jì)分錄是確認(rèn)已發(fā)貨未開票的收入分錄,然后這邊當(dāng)期放到不開票收入里,等后面開了發(fā)票申報(bào)去填負(fù)數(shù)紅沖,這種形式的有見過么
老師,11月份我們開了一張電子專票,已經(jīng)申報(bào)收入了,現(xiàn)在12月份,客戶說要把這張票沖紅,1月份再重新按另一個(gè)公司名稱來開,那我們能1月份再?zèng)_紅,然后1月份再開正確的發(fā)票嗎?這樣一正一負(fù)不用做賬務(wù)調(diào)整了?這樣可以嗎?
老師,您好,請教一下,像我們一此客戶要求把預(yù)收賬款的發(fā)票提前開出來,才會(huì)把預(yù)收賬款的錢轉(zhuǎn)給我們,按照 會(huì)計(jì)準(zhǔn)備要求,會(huì)計(jì)上是不能確認(rèn)收入的,但是客戶要求我們提前把預(yù)收賬款的發(fā)票開出來的話,那這樣我要提前開票跟確認(rèn)收入了,那這個(gè)在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理跟報(bào)稅時(shí)怎么申報(bào)呀,
老師 我們有四家公司。每個(gè)公司都是獨(dú)立核算 出報(bào)表。但是我們四家公司有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù) 也有往來款這樣的 老板想要四家公司的合并報(bào)表三大報(bào)表。而且每個(gè)月收入不看開不開票就看每個(gè)月實(shí)際回款多少算收入。這樣我是不是要給他再建一套賬套四家公司賬坐在一起 往來款這種不用做了就 我們是賣書電商和賬期客戶兩個(gè)板塊 有的客戶回款下個(gè)月才開票我們就開票在確認(rèn)收入 我們A公司給其他三家公司供貨還 這樣是建立一套賬這些都不能做進(jìn)去 往來抵消 實(shí)際老板不看發(fā)票只要收款就算收入。
老師,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是在本期我有不抵扣的勾選嗎?
9月已經(jīng)發(fā)8月工資了,我今天能發(fā)9月的工資嗎,預(yù)支工資
調(diào)試污水系統(tǒng)的 調(diào)式費(fèi)做那個(gè)科目
各位老師企業(yè)開發(fā)票,可以ca,證書這個(gè)界面登陸不
不給員工交公積金了,沒離職,仍給交社保,公積金賬戶如何操作?
想問下,存20萬現(xiàn)金然后轉(zhuǎn)20萬給別人,銀行存和轉(zhuǎn)會(huì)限額什么嗎?
老師請教一下,個(gè)體戶跨區(qū)的建筑服務(wù)勞務(wù)需要預(yù)繳增值稅嗎,稅率是多少
老師,內(nèi)賬和全盤賬是一樣的嗎? 內(nèi)賬和外賬有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
請問一下:灰色部分怎么計(jì)算得來的(3張為同一張圖片)
老板減少注冊資金,怎么賬務(wù)處理?要交稅嗎?
按照送貨來確認(rèn)?是指只要發(fā)貨了都可以確認(rèn)收入么
你好,是的,現(xiàn)在的平臺(tái)是這樣
那要是有退貨這個(gè)核算不是很亂呢
你好,退貨下次申報(bào)的時(shí)候減去