同學(xué),你好
做贈送入庫的分錄
借:庫存商品
貸:營業(yè)外收入
1、甲公司20×5年期末庫存A產(chǎn)品100萬件,賬面價值為800萬元,上年年末由于市場價格降低,已計提了50萬元的存貨跌價準(zhǔn)備。20×5年年末與乙公司簽訂了一份不可撤銷的合同,合同約定將其中的80萬件于20×6年的1月15日交付給乙公司,合同價款為650萬元,若違約,將支付違約金90萬元。20×5年年末每件產(chǎn)品的市場價格為9元。20×5年年末,甲公司作出轉(zhuǎn)回存貨跌價準(zhǔn)備30萬元的處理。假定A產(chǎn)品不存在預(yù)計銷售費用。甲公司于20×6年1月10日對該事項進行重新審核,下列說法中正確的有(?。? 甲公司對于已簽訂合同的80萬件應(yīng)將原計提的存貨跌價準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回10萬元? 而不是40萬呢?
北京百大百貨有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,利用促銷方式進行增值稅稅收籌劃。其銷售利潤率為20%,現(xiàn)銷售1000元商品(非金銀類),其購入時價稅合計金額為800元,收到增值稅專用發(fā)票,春節(jié)期間為了促銷欲采用幾種方案:方案一:商品九折銷售(將折扣額和銷售額開在同一張發(fā)票上)。方案二:采取以舊換新的方式銷售,舊貨的價格定為50元,即顧客購買新貨時可以少交50元。方案三:顧客購買物品滿500元時贈送價值50元/件的小商品1件,滿1000元時贈送價值50元/件的小商品2件,以此類推。該小商品購入時價稅合計為30元/件。(將銷售的商品和贈送的物品按明細(xì)開在同一張發(fā)票上,并將總的銷售金額按各項商品的公允價值的比例來分?jǐn)偞_認(rèn)各項的銷售收入注:不考慮其他稅費,以上價格均為含稅價
舒雅服裝有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,現(xiàn)銷售800元商品,購入時價稅合計金額為500元,收到增值稅專用發(fā)票,春節(jié)期間為了促銷欲采用以下兩種方案(以下價格為含稅價):方案一:商品7折優(yōu)惠(將折扣額和銷售額開在同一張發(fā)票金額欄上),即按現(xiàn)價折扣30%銷售,原100元商品以70元售出。方案二:顧客購買商品滿100元時贈送價值30元的禮品1件,滿200元時贈送價值30元的禮品2件,以此類推。該禮品購入時價稅合計為18元/件。假設(shè)不考慮其他稅費等因素,通過計算每種方案下的應(yīng)納稅情況和利潤情況,為舒雅服裝公司在兩項方案中選擇較優(yōu)的促銷方案。
1.(計算題10.0分) 某服裝商場銷售利潤率為40%,銷售100元服裝,其成本為60元,商場是增值稅一般納稅人,購貨均能取得增值稅專用發(fā)票,為促銷換季服 裝欲采用三種方案: A方案:商品一律七折銷售; B方案:購物滿100元者贈送價值30元的商品(該商品成本18元,均為含稅價) C方案:購物滿100元者返還30元現(xiàn)金。 假定消費者同樣是購買一件價值100元的換季服裝,對于商家來說以上三種方案的應(yīng)納增值稅、企業(yè)所得稅及利潤情況下(增值稅稅率 13%,企業(yè)所得稅稅率25%,不考慮其他稅費),并判斷哪種方案最優(yōu)?
老師,你好,就是我們公司采購的物料,經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購B物料10PCS,含稅金額10000元(單價1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對賬,供應(yīng)商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當(dāng)于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發(fā)票嗎?幾乎每個月都有很多這種。
中秋福利,發(fā)米面油,怎么做賬?需要加到工資里嗎?申報個稅嗎
車間安裝攝像頭,費用568元,計入什么科目合適
服務(wù)類發(fā)票上可以不寫數(shù)量,單價嗎
公司員工離職公司幫離職員工代交了一個月的社保和公積金,包括單位承擔(dān)和個人承擔(dān)部分。錢從工資里面扣除了這部分,收到的公積金和社?;貑稳绾巫鲑~
機票發(fā)票能抵增值稅么
小規(guī)模可以開5個點的專票 房租的嗎
我們公司是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,外購800臺電子設(shè)備出口,DDU交貨方式 一、銷售合同額97萬元,分項金額:電子設(shè)備80萬,國內(nèi)運輸及海運港雜保險費10萬,代采費7萬 二、采購電子設(shè)備合同額80萬+本公司提供安裝工具和配件附件2萬 請問:1、報關(guān)單金額只有設(shè)備款80萬,增值稅申報出口免稅申報也是80萬,所得稅收入應(yīng)確認(rèn)97萬嗎?差額17萬怎么處理? 2、設(shè)備款80萬需要做進項轉(zhuǎn)出(有對應(yīng)發(fā)票),那本公司提供庫存的安裝工具及配件2萬(無對應(yīng)發(fā)票)也需要做進項轉(zhuǎn)出嗎?
民工在申報季度所得稅的時候算從業(yè)人數(shù)嗎?
我們公司與B公司是同一個法人,股東,獨立核算,B公司派員工來我們公司,社保工資應(yīng)該誰付呢
老師好,我們需要開張發(fā)票。裝修后的石膏板木板以及裝修后剩余的廢料垃圾,清運費。需要開張發(fā)票,。我應(yīng)該開建筑服務(wù)還是現(xiàn)代服務(wù)。我們是個家政公司
那票商家要怎么開?
同學(xué),你好
開具100件,金額100萬
那另外贈送的20件是不要票嗎
同學(xué),你好
最好是能開在發(fā)票里面,如果對方不開,就做贈送入庫
另外的20件貨物是要賣出去的,對方?jīng)]有開發(fā)票,后面銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本是要調(diào)整嗎
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利