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在發(fā)生租賃退回的時(shí)候,已經(jīng)交了的銷項(xiàng)稅,記入營業(yè)外支出可以嗎?

2025-09-29 08:55
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2025-09-29 08:55

發(fā)生租賃退回的時(shí)候,已經(jīng)交了的銷項(xiàng)稅,記入營業(yè)外支出可以

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你好,同學(xué),發(fā)票紅沖,你的賬務(wù)也紅沖,不可以抵扣
2023-12-14
您好 解答如下 選擇D選項(xiàng)
2022-11-19
你好! 多交的稅可以抵減以后應(yīng)交增值稅,也可以申請退稅的 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (金額用負(fù)數(shù)表示)
2020-11-28
沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)免稅,這個(gè)直接做,貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),這樣 ,
2021-01-06
這個(gè)可以稅捐扣除,計(jì)入營業(yè)外支出
2021-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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