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委托代銷商品發(fā)生銷售退回,但之前已經(jīng)交了增值稅,銷項(xiàng)稅還可以退回嗎,退回的分錄怎么寫

2020-11-28 21:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-28 21:32

你好! 多交的稅可以抵減以后應(yīng)交增值稅,也可以申請(qǐng)退稅的 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (金額用負(fù)數(shù)表示)

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快賬用戶2866 追問 2020-11-28 21:37

老師,因?yàn)槭窍聜€(gè)月了,之前已經(jīng)扣過稅了,所以無法再減銷項(xiàng)稅,直接寫負(fù)數(shù)沖減現(xiàn)有的銷項(xiàng)稅,等下個(gè)月計(jì)稅就少交了,不用重新填退稅申報(bào)表也可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-28 21:39

你好,可以,你的理解很對(duì)

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你好! 多交的稅可以抵減以后應(yīng)交增值稅,也可以申請(qǐng)退稅的 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (金額用負(fù)數(shù)表示)
2020-11-28
可以的,就是開紅字發(fā)票的退稅
2022-08-05
您好 借 應(yīng)收賬款 -113000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 -100000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 -13000
2021-05-10
你好,你是小規(guī)模按月申報(bào)嗎?
2020-09-13
你好 需要開負(fù)數(shù)發(fā)票,對(duì)方根據(jù)這個(gè)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2021-09-21
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