那個放在7月后邊就行了
4月份開的普票,小規(guī)模納稅人,5月份的時候客戶反應(yīng)開票信息有誤需要重開發(fā)票,5月份先沖紅了4月份開的那張發(fā)票,有重新開了正常的發(fā)票,現(xiàn)在7月份納稅申報,對于沖紅的發(fā)票電子稅務(wù)局里面應(yīng)該怎么處理了
5月開的普票,7月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票的票號不對應(yīng),7月開了這張發(fā)票的紅字發(fā)票,然后又開了一張一樣金額的正常發(fā)票?請問老師,我5月的這張錯的發(fā)票要從對方收回來嗎?還是就把7月開的這個紅字和新開的正常發(fā)票給對方留好了么?
你好..比如我7月認證了一張6月份的發(fā)票..我認證完對方紅沖了..等于我進項就轉(zhuǎn)出了一張..8月份認證7月份發(fā)票的時候他有給我重新開了一張..(7月份時候開的) 我的分錄應(yīng)該怎么做.. 他紅沖了..我應(yīng)該怎么做分錄
1、我是一般納稅人 2、7月份認證了一張進項發(fā)票,(認證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,對方需要重新開具一張新的給我。我需要補稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了,對方7月份又重新開了一張。 沖紅的進項,6月份交的稅?和7月份需要認證的怎么抵? 收到新補的發(fā)票,還需要繼續(xù)認證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
銷售方在5月份數(shù)電發(fā)票中紅沖了一張他們4月份開的一張發(fā)票,5月份又重開了一張發(fā)票,問紅沖4月份開具的這張發(fā)票要不要做發(fā)票入賬標(biāo)識?
我公司是餐飲公司采購一批食材,因為供貨商派送遲到,且一部分菜有壞的,我公司罰了供貨商5000元,這5000元違約金我公司需要給供貨商開具增值發(fā)票嗎?
總經(jīng)理與家人一起出行的機票,可以全部按9%抵扣嗎
老師,固定資產(chǎn)一次性攤銷后續(xù)每個月攤銷沖減怎帳務(wù)處理
如果是之前賬上沒有入賬,進項稅已經(jīng)認證了,現(xiàn)在拿到發(fā)票補入賬,可以把材料和銷售費用放入當(dāng)期嗎,之前年度也是虧損的或者已經(jīng)認證的進項稅,沒有入賬的,當(dāng)期只補記進項稅額 ,這樣可以嗎
老師 ,車間購買一臺加濕器7000元,屬于什么設(shè)備,折扣年限幾年?
居間費用可以直接從對公賬戶取現(xiàn)金嗎
即征即退賬務(wù)處理,會計分錄
老師,今天稅務(wù)局上班嗎?
老師,這個是我去采購的,分錄對嗎
下午好!老師:公司有進口商品,進口時商品的增值稅有交,后來因為產(chǎn)品質(zhì)量有問題退回去維修,維修后回來又交了一次增值稅(報關(guān)那邊公司人員弄錯了)有交的兩次增值稅進項稅額都可以抵扣嗎?謝謝!
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。