根據(jù)《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物征稅管理辦法》第五十七條,因?品質(zhì)或規(guī)格原因?且在?出口放行之日起1年內(nèi)?原狀退運(yùn)復(fù)進(jìn)口的,經(jīng)海關(guān)確認(rèn)后免征進(jìn)口關(guān)稅和增值稅。需提交原出口報(bào)關(guān)單、退運(yùn)協(xié)議、第三方檢測(cè)報(bào)告等證明文件 看下符合這要求嗎?如果是的話,多交的那個(gè)申請(qǐng)退回就不能抵扣了。
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒(méi)有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)本來(lái)應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說(shuō)讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字,就可以了。所以我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師好,我是一家注冊(cè)在保稅區(qū)內(nèi)的跨境電商進(jìn)口零售公司,產(chǎn)品銷售給境內(nèi)消費(fèi)者,有幾個(gè)問(wèn)題咨詢一下,針對(duì)跨境電商有關(guān)進(jìn)口稅費(fèi),海關(guān)的納稅政策是納稅主體是消費(fèi)者,我們公司是代扣代繳義務(wù)人,海關(guān)待貨物發(fā)出后第31-45天內(nèi)下達(dá)繳款書(shū)繳稅,問(wèn)題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當(dāng)做企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)?2若可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣的話,但海關(guān)代扣代繳的增值稅節(jié)點(diǎn)與稅務(wù)增值稅納稅節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)間差,會(huì)出現(xiàn)前期銷售的銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,如何可以做到同步避免前期多交稅呢?3部分產(chǎn)品涉及到消費(fèi)稅,代扣代繳消費(fèi)者的消費(fèi)稅,我們企業(yè)還需要再交消費(fèi)稅嗎
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是商貿(mào)企業(yè),采購(gòu)一批貨物,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票,但是也導(dǎo)致賬上沒(méi)有這一類商品,如果我認(rèn)證了,留抵稅額不是越來(lái)越多嗎?(我認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候是:借:庫(kù)存商品,借:應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款)
老師 我想請(qǐng)問(wèn)下 我們公司有那個(gè)增值稅加計(jì)抵減5%的政策 首次使用時(shí) 我做賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--加計(jì)抵減增值稅10000 /借 應(yīng)交稅費(fèi)--加計(jì)抵減增值稅 10000貸 營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額 ---請(qǐng)問(wèn)我這兩步有問(wèn)題嗎 ? 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計(jì)提的 加計(jì)抵減里面有112的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒(méi)減下來(lái) , 我修改了申報(bào)表之后補(bǔ)繳112元稅費(fèi)。想問(wèn)下 這兩步怎么做賬務(wù)處理啊老師 ,麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
老師好,想問(wèn)一下公司2023年4月是小規(guī)模有限公司,進(jìn)口一批貨物,增值稅5萬(wàn),這5萬(wàn)當(dāng)時(shí)計(jì)入庫(kù)存商品價(jià)值里了,5月升級(jí)為一般納稅人,可否將這5萬(wàn)從庫(kù)存商品轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),這樣的話我5月內(nèi)銷這筆貨物時(shí)可抵扣進(jìn)項(xiàng),因?yàn)?月我是一般納稅人,銷售貨物要交13%的稅了,可否抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師您好,我請(qǐng)教一下,我們公司做工程的有外地項(xiàng)目外地繳稅,我們平時(shí)都是從公帳打款給法人(股東),備注是日常報(bào)銷費(fèi)用,這樣是不是不對(duì)
老師,您好,我想要在電子稅務(wù)局里, 查看社保與稅務(wù)有沒(méi)有有關(guān)系,是在哪個(gè)功能里面看呢?
請(qǐng)問(wèn)老師公司繳納的車輛購(gòu)置稅怎么入賬?需要計(jì)提嗎?分錄是什么?
這種完稅證明怎么打???
老師,公司發(fā)放中秋節(jié)過(guò)節(jié)費(fèi),每人300元。做賬計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎,需要和工資一起申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師 領(lǐng)導(dǎo)買(mǎi)的床三張票大概6萬(wàn)元,計(jì)入什么費(fèi)用合適
職工福利費(fèi),應(yīng)該不用并入個(gè)稅吧
銀行電子承兌,可以拆分金額付款嗎?
老師你好 請(qǐng)問(wèn)有個(gè)客戶叫我們幫他個(gè)人代開(kāi)發(fā)票需要對(duì)方發(fā)什么資料給我們呢
老師請(qǐng)教一下比如在檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)往年的一張貨物紙質(zhì)發(fā)票7-8千、如果沒(méi)法補(bǔ)復(fù)印件啥的,還能怎么辦、或要寫(xiě)什么說(shuō)明嗎
的,經(jīng)海關(guān)確認(rèn)后免征進(jìn)口關(guān)稅和增值稅。需提交原出口報(bào)關(guān)單、退運(yùn)協(xié)議、第三方檢測(cè)報(bào)告等證明文件 看下符合這要求嗎?不符合
不符合的話,交的增值稅進(jìn)什么費(fèi)用,可以h所得稅前抵扣嗎?
你好,交納的增值稅還是做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,因?yàn)槟阌羞M(jìn)口繳款單
兩次交的增值稅都有繳款單,現(xiàn)在問(wèn)題是,一個(gè)產(chǎn)品繳了兩次增值稅稅,兩次的都可以抵扣嗎?
是的可以抵扣的 可以抵扣