您好,這個(gè)不需要做分錄,填報(bào)表就可以了
本月有留抵增值稅,還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄嗎?
您好,補(bǔ)交10月份增值稅及滯納金怎么做會(huì)計(jì)分錄,還需要計(jì)提稅金嗎
老師您好,之前有留底稅額,本期有未開票收入,增值稅不用繳納,請(qǐng)問增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?我這樣做對(duì)嗎?還需要再寫分錄嗎?
老師您好,本月無需交納增值稅,增值稅留底了,還需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?需要的話怎么做?
上月留底423.43,本月進(jìn)項(xiàng)459.72,銷項(xiàng)713.83。增值稅需要做計(jì)提嗎,怎么做留底分錄
購進(jìn)固定資產(chǎn)的憑證需要放到本期用于購建不動(dòng)產(chǎn)的扣稅憑證
打印出來的銀行承兌匯票是豎著打印的,能否橫著裝訂?因?yàn)椴粰M著裝訂紅色圈出來的的位置就會(huì)被裝訂進(jìn)去覆蓋著的,所以想問下橫著裝訂可以不
年報(bào)時(shí)交的企業(yè)所得稅曾么做賬
老師我們是一般納稅人公司,對(duì)方銷售白酒可以開免稅給我們嗎?
對(duì)方公司已清算,我們對(duì)方公司購入30多萬車,可以用現(xiàn)金付款嗎?
請(qǐng)問這里的累積是一個(gè)孩子每個(gè)月填2000還是1月填20002月填4000這樣累積的
已申報(bào)的增值稅,土地使用稅,房產(chǎn)稅等還沒有交稅款,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
個(gè)人所得稅本期收入需要填寫的是扣除社保公積金之后的金額 還是未扣除的
老師我有一張23年的發(fā)票。金額25000,其中10000需要紅沖掉。我現(xiàn)在25年可以沖不?到時(shí)候我把那筆賬紅字減少一萬。我今年的收入就是負(fù)數(shù)了。我應(yīng)該怎么做?
老師,工商年報(bào)中股東出資信息中認(rèn)繳出資之間,實(shí)繳出資時(shí)間該怎么填,公司2018年11月成立,注冊資本金500萬,