需要放在憑證后邊作為附件的
甘老師你好,麻煩請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題呀,就是公司是軟件行業(yè)需要申請(qǐng)項(xiàng)目,賬本需要審計(jì),審計(jì)過(guò)程當(dāng)中有分錄是錯(cuò)的,直接給做了調(diào)整,那我在做匯算清繳的時(shí)候是按照審計(jì)調(diào)整后的申報(bào)呢還是調(diào)整前的申報(bào)呢
老師你好,麻煩問(wèn)一下就是我們2018年欠一個(gè)供應(yīng)商的貨款,之前沒(méi)有做賬的,現(xiàn)在我來(lái)做這個(gè)賬但是老板不能確定欠多少錢!就是想起了就付一些!這樣我要怎么入賬!
老師,新到一個(gè)公司,買了個(gè)用友新軟件專門做外賬,內(nèi)賬也可以做在一個(gè)系統(tǒng)里面嗎?還有就是內(nèi)賬報(bào)表之前會(huì)計(jì)沒(méi)留下任何數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎樣做才能把內(nèi)賬做好,而且我需要用財(cái)務(wù)軟件來(lái)完成
老師您好,我是用金蝶軟件做賬,記賬憑證已經(jīng)做到今天27號(hào)的賬務(wù)了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)23號(hào)有一筆銷售業(yè)務(wù)單據(jù)沒(méi)有錄入記賬憑證(指沒(méi)有做賬),今天補(bǔ)錄入23號(hào)銷售業(yè)務(wù)單據(jù)是按照今天入記賬憑證時(shí)間還是按照原始單據(jù)23號(hào)時(shí)間入賬呀?還是有別的更好的方法,麻煩老師指教一下,謝謝
老師您好,我是用金蝶軟件做賬,記賬憑證已經(jīng)做到今天27號(hào)的賬務(wù)了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)23號(hào)有一筆銷售業(yè)務(wù)單據(jù)沒(méi)有錄入記賬憑證(指沒(méi)有做賬),今天補(bǔ)錄入23號(hào)銷售業(yè)務(wù)單據(jù)是按照今天入記賬憑證時(shí)間還是按照原始單據(jù)23號(hào)時(shí)間入賬呀?還是有別的更好的方法,麻煩老師指教一下,謝謝
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是什么意思,能舉例么
腦子笨的人是不是不要做會(huì)計(jì)好
自考大專學(xué)歷從事會(huì)計(jì)行業(yè)5年可以報(bào)考稅務(wù)師嗎?
老師,我們9月外發(fā)物料給加工廠, 借:委托加工物資-電子元件A 貸:原材料-電子元件A 加工費(fèi)到10月在支付給對(duì)方,發(fā)票也是10月底開(kāi)給我,那現(xiàn)在先收回加工完成的貨物,要入庫(kù)再直接銷售出庫(kù),這個(gè)分錄怎么做啊
老師,請(qǐng)問(wèn)月末把應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)記賬憑證后面需要附什么附件?
公司固定資產(chǎn)投資到別公司的賬務(wù)處理?
資產(chǎn)負(fù)債表不平計(jì)入未分配利潤(rùn)需要調(diào)整利潤(rùn)表嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下下就是社保到稅稅務(wù)局代征收以前,小規(guī)模納稅人法人代表去開(kāi)通并申報(bào)了自己和一股東的社保社保,但沒(méi)有交款,后面也不懂得去辦停保,到現(xiàn)在好多年了,公司欠的社保好幾萬(wàn)了,滯納金超本金,而且公司也好幾年沒(méi)有經(jīng)營(yíng)了都是申報(bào),現(xiàn)在要注銷也繳納社保和滯納金有什么辦法嗎
請(qǐng)老師解答一下,在電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)。電子稅務(wù)局中這個(gè)本月金額是怎么填。
老師請(qǐng)問(wèn)裝訂憑證 憑證外封比里面的憑證長(zhǎng),可以在裝訂后把過(guò)長(zhǎng)的外封裁剪掉嗎?不會(huì)裁到外封的文字這些。
就是說(shuō)做賬的時(shí)候也要一起把這些票據(jù)導(dǎo)入進(jìn)去憑證里?