您好,這個是虛開發(fā)票吧
老師,我公司是安裝監(jiān)控設(shè)備的屬于建安企業(yè),12月份跟一家企業(yè)簽訂的銷售監(jiān)控設(shè)備的合同并開具了發(fā)票,可是由于是月末最后一天開具發(fā)票金額過大,有三千多萬,票面10萬元版加班一夜開了幾百張,設(shè)備品種又很多,時間太緊張了,但是為了盡快跟甲方要錢,結(jié)果每件商品利潤開大了,有50%,其實利潤率也就7%,庫存還有一半沒有開出去,其實沒有那么大利潤,可是發(fā)票已經(jīng)不能作廢了,這個項目還要繼續(xù),還有6000多萬沒有完成,您說這個月成本可以按7%結(jié)轉(zhuǎn)嗎,實際庫存都已經(jīng)出去了,只是沒在發(fā)票上開出去
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個財務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當(dāng)時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了,可是那個106116元的合同我們也找不到,我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計查賬,要求我們簽字確認還欠他們這個公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款,連這個公司供應(yīng)商名稱都沒有的,老師們能否給我一個處理的辦法呢?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
老師請教一下,這個難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進貨金額完成目標(biāo)就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個發(fā)貨平臺的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來進貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬,加上對方給的30萬返種,我的預(yù)付款里就是130萬可用。 在每次開票時,這30萬會分批票折在發(fā)票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來? 1.收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時我又怎么入賬?
請教老師一個問題,我兼職了一家公司,小規(guī)模納稅人,商貿(mào)公司,這家公司發(fā)票都是開給政府單位的,但是沒有購進的發(fā)票,我問了這家公司老板他說他們賣的電腦、移動工作站啥的都是組裝的,從這個手里買一樣那個手里買一樣,東西少人家不給開發(fā)票,除了這些還有其他辦公用品他也說人家不給開發(fā)票,然后他就辦了一個個體戶,從個體戶開進來,因為開發(fā)票都是我掃臉,但實際操作人不是我,我想問一下這樣操作對我影響大不大,我要怎么做才能保護好自己
老師,我是餐飲行業(yè)的會計,公司里的盤子,我不知道歸集到什么科目。
企業(yè)收到生育津貼的賬務(wù)處理,員工休產(chǎn)假期間工資和社保正常繳納發(fā)放
個體發(fā)票開錯,怎么開具紅字發(fā)票
老師,出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認是什么意思呀,沒有明白,是只要出口的關(guān)單都要確認嗎?
生產(chǎn)性企業(yè)在外地開立的 租房辦事處 房產(chǎn)稅土地使用稅怎么繳納 還是不用交
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問題 1月 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額29,474.35 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額77,121.16 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會計分錄要怎么做?
老師您好,個體開普票額度不夠,可以申請?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報多少?
銷售軟件技術(shù)服務(wù)費,分時段履約這種確認收入,怎么確認呢,年付還好說,按月來確認進度,比如月付,現(xiàn)在9.25購買了9.25-10.24的服務(wù),這種類似的訂單應(yīng)該怎么進行收入確認呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
能不能展開說說?
就是虛開發(fā)票,你們公司給對方虛開發(fā)票,實際是沒有這個業(yè)務(wù),可能是能收稅點,你們公司的成本票多
那我們公司需要負什么法律責(zé)任嗎 ,嚴(yán)不嚴(yán)重?
如果查到,就要罰款,這種開專票要罰不少錢了