你好,應按8萬銷售申報
你好老師,定期定額征收的個體工商戶,申報增值稅的時候,第四季度收入26.9萬,是按照實際收入數(shù)填入第十一欄未達起征點銷售額嗎?
老師房產(chǎn)稅電子平臺實際操作怎么申報,如2022.3.2至2023.3.1年租金60萬,如何申報?2022.1月和2月計10萬收入去年收的款今年分攤確認的收入?請回答?
電子平臺房產(chǎn)稅實際操作怎么申報,如2022.3.2至2023.3.1年租金60萬,如何申報?2022.1月和2月計10萬收入去年收的款今年分攤確認的收入?沒有會的嗎請問老師們?
請教老師,小規(guī)模納稅人,上季度有10萬的未開票收入,已經(jīng)正常申報了,這個季度補開了這10萬的發(fā)票,那么申報這個季度的增值稅時,開票額比實際收入額多了10萬,這個對申報有影響嗎?會比對不通過嗎?如果不通過該如何處理?
我公司為電商季度取得銷售收入100萬,電商平臺傭金5萬,實際收款95萬。請問怎么作收入是按100萬作收入平臺5萬作銷售費,還是按實際收到95萬作銷售收入。
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
但實踐扣除物流工資之類的,沒啥多少呀
物流工資屬于成本費用。不能抵銷售