晚上好啊,太巧了,我也是電商,收入是按100萬作收入平臺5萬作銷售費哦,不能用95為收入的,這樣增值稅少了,稅務(wù)要找麻煩的,還有這個傭金啊,需要有發(fā)票哦

老師,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,主營業(yè)務(wù)是在網(wǎng)上賣鮮花,我對公賬戶上收到的款項里包括80%的款是要返給平臺,也就是說我們企業(yè)是銷售鮮花的是傭金收入是我實際收入,我返給平臺的款不能收到對應(yīng)的發(fā)票,可以跟平臺簽訂合同,例如我對公戶收到120萬銷售鮮花款,有110萬需要返還平臺,我10萬是我公司的銷售鮮花傭金收入,我按10納稅申報,這樣可以嗎
抖音線上銷售金額為100萬,平臺扣點5萬(平臺會提供發(fā)票),主播傭金25萬(個人無法提供發(fā)票),實際到賬金額70萬,確認(rèn)收入的時候應(yīng)該是確認(rèn)100萬還是75萬?平臺扣點5萬及主播傭金25萬賬入哪個會計科目?傭金未有發(fā)票增值稅及企業(yè)所得稅是否皆不可抵扣?
甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月采用分批收款方式批發(fā)商品,稅銷售總金額為300萬元,本月收回50%貨款,其余貨款于下月收回。由于資金緊張,本月實際收回不含稅銷售額100萬元;零售商品實際取得銷售收入220萬舊換新方式銷售商品實際取得收入50萬元,收購的舊貨作價6萬元;購進商用發(fā)票,支付價款180萬元、增值稅稅額23.4萬元,購進辦公電腦取得增值付價款3萬元、增值稅稅額0.39萬元;從一般納稅人購進的貨物發(fā)生非正常4萬元。要求:計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
我是電商,給平臺開票100萬,但是有9萬的返利,也就是說這9萬是給平臺的服務(wù)費,平臺讓以銷售折讓的形式開票,100萬的開票金額折讓9萬,這個應(yīng)如何賬務(wù)處理,我的收入其實就剩91萬元整
我公司為電商季度取得銷售收入100萬,電商平臺傭金5萬,實際收款95萬。請問怎么作收入是按100萬作收入平臺5萬作銷售費,還是按實際收到95萬作銷售收入。
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的