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老師,公司前幾個月買了幾批材料,有待認證進賬稅額,本月銷售了一批材料,有銷項稅額,可是勾選抵扣的進項稅額大于銷項稅額,做賬時怎么處理寫分錄呢?

2025-09-24 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-24 15:10

您好,這種進大于銷,不需要做賬務處理,留底申報就可以

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快賬用戶9635 追問 2025-09-24 15:19

意思是進大于銷的部分,不用做賬處理,那么請問老師:待抵扣進項稅額這個是在什么用到,怎么用呢?謝謝!

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齊紅老師 解答 2025-09-24 15:19

是的,這種不用做賬,待抵扣是還沒有發(fā)生納稅義務,所以就先計入這個,先不抵扣

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快賬用戶9635 追問 2025-09-24 15:30

老師,待認證進賬稅額也是沒有發(fā)生納稅義務時用到,就是說:勾選認證前見待認證,勾選認證后叫待抵扣,對嗎?如果寫分錄,他們各自怎么個寫法,您能幫我舉個例子,寫幾個具體的分錄,加上一下理解好嗎,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-09-24 15:31

待認證進這個和待抵扣不一樣,待認證是指還沒有認證

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齊紅老師 解答 2025-09-24 15:31

待認證是指還沒有認證,待抵扣是指認證了還沒有抵扣

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快賬用戶9635 追問 2025-09-24 16:18

老師,現(xiàn)在有了銷項后,這個該怎么賬務處理啊

老師,現(xiàn)在有了銷項后,這個該怎么賬務處理啊
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齊紅老師 解答 2025-09-24 16:43

借:應交稅費-進項
貸:應交稅費-待認證

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你好,這個是可以先不給我選的。
2022-06-16
b該批建筑材料應當作進項稅額轉(zhuǎn)出處理;D,材料進項,稅額轉(zhuǎn)出等于30乘百分之13=3點九萬元
2022-04-26
您好,這個的話,是相當于,待抵扣進項稅,去沖銷這個銷項
2023-11-07
你好,借銷項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額,沒有說分2年抵扣,需要把之前做借進項稅額,借應交稅費-應交增值稅_待抵扣稅額? 負數(shù),你這個認證沒,之前我的買回來所有進項稅 沒有做借應交稅費-待認證進項稅額, 借應交稅費-應交增值稅_待抵扣稅額? 負數(shù),
2021-07-29
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