可以,可以更正申報(bào)
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào),有負(fù)數(shù),所以申報(bào)后去稅務(wù)局改報(bào)表了,回來(lái)發(fā)現(xiàn)忘記算無(wú)票收入了,我是要再去稅務(wù)局改一次表嗎?
老師請(qǐng)問一下,賬套里的管理費(fèi)用-福利費(fèi),為什么結(jié)轉(zhuǎn)是都結(jié)轉(zhuǎn)到了研究費(fèi)用里面去了?在申報(bào)去年的年報(bào)時(shí)利潤(rùn)表了就有研究費(fèi)用,稅務(wù)局打電話說這樣不正常需要改正,現(xiàn)在要怎么改呢?
老師,所得稅9月已報(bào)稅已扣,發(fā)現(xiàn)九月研發(fā)費(fèi)用忘結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了,所以利潤(rùn)表中研發(fā)費(fèi)用沒扣除掉,我現(xiàn)在可以不修改稅務(wù)報(bào)表,直接反結(jié)賬給賬修改了,這樣會(huì)導(dǎo)致9月申報(bào)表和實(shí)賬不符,到12月在填正確的申報(bào)表上報(bào)可以嗎?企業(yè)所得稅的
老師,所得稅9月已報(bào)稅已扣,發(fā)現(xiàn)九月研發(fā)費(fèi)用忘結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了,所以利潤(rùn)表中研發(fā)費(fèi)用沒扣除掉,我現(xiàn)在可以不修改稅務(wù)報(bào)表,直接反結(jié)賬給賬修改了,這樣會(huì)導(dǎo)致9月申報(bào)表和實(shí)賬不符,到12月在填正確的申報(bào)表上報(bào)可以嗎?企業(yè)所得稅的
老師,如果享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除了,就要退稅的,只修改所得稅申報(bào)表嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表還要修改嗎
老師,就是購(gòu)入電線 、電纜這些五金品我記什么科目,管理費(fèi)用-維修費(fèi)嗎,是要接電用
老師,我們公司股東的投資款和借款都還回去了,剩下的截止上個(gè)月利潤(rùn)假設(shè)300萬(wàn),老板想知道這300萬(wàn)在哪里,這種表格怎么做額?
一般納稅人可以開加工費(fèi)嗎?
兩個(gè)單位都申報(bào)工資,年收入不超過12萬(wàn)要交稅嗎?
請(qǐng)問衛(wèi)生院的開票性質(zhì)是政府還是企業(yè)呢
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人這個(gè)季度最后一個(gè)月9月成立的,30萬(wàn)免稅政策,是只享受10萬(wàn),還是30萬(wàn)都享受
老師,老師,請(qǐng)問案件提成款開票品名是什么?
老師,請(qǐng)問案件提成款開票品名是什么?
老師,去年的材料采購(gòu)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅1000元,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,專管員說異常抵扣,專票變普票,怎么做分錄呢?其他需要處理嗎?
公司注入資本又轉(zhuǎn)出,涉及抽逃出資,對(duì)財(cái)務(wù)有什么影響?
實(shí)際上賬上沒有研發(fā)費(fèi)用,他們說不加計(jì)扣除沒事,是這樣嗎
是的,不加計(jì)扣除,是可以的