你好,這個(gè)要看具體是什么錯(cuò)了。比如哪個(gè)分錄錯(cuò)了,是多了還是少了??梢约t字沖減錯(cuò)誤的,再按正確的重新做
對公轉(zhuǎn)賬賬戶名錯(cuò)誤,錢又打回來,后來又轉(zhuǎn)出去了,如何做會(huì)計(jì)分錄;會(huì)導(dǎo)致科目余額表的數(shù)據(jù)和利潤表的數(shù)據(jù)不一致嗎?
老師,新建賬套錄入數(shù)據(jù)后,利潤表上凈利潤的本年累計(jì)金額與科目余額表本年利潤余額不一致,是什么原因?
今年4月份做了一筆以前年度損益調(diào)整,沖減利潤分配,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末減去期初數(shù),不等于利潤表里凈利潤,我應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表哪里
企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交了稅款,做賬之后,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額余年初余額之間的差額與利潤表中凈利潤本年累計(jì)金額不一致
以前月份記賬錯(cuò)誤導(dǎo)致利潤表中的凈利潤累計(jì)數(shù)與科目余額表中的期末數(shù)不一致,應(yīng)該怎么做分錄調(diào)成一致?
老師好,我們有個(gè)跨區(qū)域跨市區(qū)的工地,需要開具9個(gè)點(diǎn)增值稅專用發(fā)票,含稅金額300多萬,我想問下到時(shí)預(yù)交稅款時(shí)進(jìn)行抵扣怎么操作,所得稅稅預(yù)交要全額預(yù)交嗎?謝謝!
老師企業(yè)正真虧損了多少看資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤還是看利潤表里的凈利潤本年累計(jì)數(shù)
老師,學(xué)校有個(gè)超市是小規(guī)模,獨(dú)立核算的,現(xiàn)供應(yīng)商不能按實(shí)際采購品名開具發(fā)票,只能合并開大類,比如牛奶、飲料等,只能開品名“飲料”的發(fā)票,能接收嗎?
老師。我們有A,B兩個(gè)公司,都給客戶出過貨,25年A公司不出貨了,現(xiàn)在A公司把剩余發(fā)票給客戶開票了,回款時(shí)客戶說他們和A公司的賬清了,回款只能回到B公司,對賬的時(shí)候業(yè)務(wù)把兩家公司的賬合起來對的,總賬對上的,業(yè)務(wù)意思回款回到B公司,我們公司內(nèi)部自己調(diào)賬,能內(nèi)部調(diào)賬么,扯皮多了擔(dān)心客戶回款不利索
老師,我們公司是總代理,本次聯(lián)合二級代理在一家酒店開會(huì)議,以我們公司名跟酒店簽合同,但產(chǎn)生的費(fèi)用(包括用餐和會(huì)議費(fèi)用)一起分?jǐn)偅偣灿辛夜?,這些代理商需要把分?jǐn)偪钪Ц督o我們。目前已經(jīng)以我們公司名義付完全款給予酒店,酒店也給我們公司開了發(fā)票,那代理商給我們支付的分?jǐn)偪钗覀冊趺撮_發(fā)票給他們?如果開分割單給他們,那分割單怎么個(gè)分法?假如總額是10萬元,每家分割2萬元,那分割單怎么填
需要計(jì)提,老師講課的時(shí)候也有計(jì)提。但是算3月份本年利潤的時(shí)候沒有減掉第一季度的所得稅費(fèi)用。那1-3月份的所得稅費(fèi)用,應(yīng)該怎么處理呢,計(jì)算3月份本年利潤時(shí)要不要放在3月份當(dāng)費(fèi)用減掉
老師資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是付的79866.82而利潤表本年累計(jì)金額是付的47772.4,老師這兩者是什么關(guān)聯(lián)了
瑤柱,蝦米這些初級水產(chǎn)加工品稅率是9%嗎?
來個(gè)會(huì)分析心理的老師,我來這個(gè)新事務(wù)所是項(xiàng)目經(jīng)理職位,來笫一天就上項(xiàng)目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥?bào)告索引,一開始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時(shí),男經(jīng)理直接跟她吵起來了,但她今天又來找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說我在忙,下午離下班一小時(shí)了,又往我桌子上放了兩本,說是急要,讓我編下,我看了一下,沒坑聲,下班直接走了,老師,會(huì)不會(huì)得罪這個(gè)同事,她是不是覺得昨天我很老實(shí),才今天繼續(xù)這樣?
老師,我們是洗浴,用10000元的門票頂賬了,這個(gè)收入是把票給對方就就確認(rèn),還是等對方來消費(fèi)在確認(rèn)