就是按新開的金額-沖紅的金額填列
這個是我9月份未開票確認(rèn)收入的,我10月份還有確認(rèn)收入為開票的,我現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候填了9月份確認(rèn)收入未開票的數(shù)字進(jìn)去,那10月份確認(rèn)收入未開票的要填那里
老師 我這個月沒有往外開票 客戶說等到下個月一起開 但是我這個月的電費(fèi)又很多 我可不可以這個月先做未開票收入等下個月開了票啦 把這個月的未開票收入沖紅 ,申報(bào)的時(shí)候這個月先按未開票收入申報(bào) 下個月沖紅多少 申報(bào)的未開票收入就按負(fù)數(shù)申報(bào)多少 可以嗎 ,納稅申報(bào)有未來票收入申報(bào)這一欄嗎
老師,我們單位這個月有沖紅前期的未開票收入,這個月有新增的未開票收入,這個未開票收入填報(bào)時(shí),該如何填數(shù)字
老師我上個月在申報(bào)增值稅是填了未開票收入,這個月票開了 未開票收入填紅字,怎么比對不通過
老師,我上個月有未開票收入,申報(bào)增值稅的的時(shí)候未開票收入里填寫了數(shù)據(jù),這個月客戶讓把發(fā)票開出來了,那增值稅申報(bào)的時(shí)候在未開票收入里填寫相應(yīng)的負(fù)數(shù)嗎?這樣做,他們說會有風(fēng)險(xiǎn),怕稅務(wù)有預(yù)警
老師,我要5月申報(bào)退稅,這時(shí)發(fā)票報(bào)關(guān)單上有一種產(chǎn)品退稅率是0,特殊商品類型為1,是不是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理?按照內(nèi)銷正常申報(bào)?繳納增值稅?
如果給對方開專票的話,用不用擬個合同?一部分會轉(zhuǎn)到老板的卡里,一部分去銀行取現(xiàn),金額大約是十幾萬,分次開專票
你好老師,小規(guī)模繳銷稅盤之后在哪可以看到是否抄稅了
我們公司是電商代運(yùn)營服務(wù),就是幫別個電商店鋪代運(yùn)營的,這個增值稅定義的行業(yè) 稅務(wù)局老師說是專業(yè)技術(shù)運(yùn)營服務(wù) 這個對嗎
老師,如果我們收到不??顚S玫恼a(bǔ)貼,我們要開票嗎
老師好,消防安全評估發(fā)票開什么稅目
老師好,十幾年前的記賬憑證 可不可以銷毀的 太多了 沒地方放置了
算企稅時(shí),需要扣除增值稅嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模,貸方有0.09余額,怎么做賬消掉
給生產(chǎn)員工買的團(tuán)體險(xiǎn),是進(jìn)生產(chǎn)成本還是制費(fèi)
按差額填報(bào)
是的,就是按差額填列申報(bào)