你好,是的,是要更正的了。
老師,請(qǐng)問(wèn)下稅務(wù)局需要我們補(bǔ)前幾年的收入,那我是要更正2014-2016年增值稅申報(bào)表跟企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表就好?還是只更正匯算清繳那張申報(bào)表就好?以前季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表需不需要更正?
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí), 多做了收入,增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入, 賬務(wù)上通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上?
稅務(wù)系統(tǒng)里2022年第4季度的企業(yè)所得稅收入是18500元,我接手做的會(huì)計(jì)賬是28500元,里面含有未開(kāi)票的營(yíng)業(yè)收入,在報(bào)送2022年度企業(yè)所得稅年度匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該按開(kāi)票的收入18500還是按我做賬的報(bào)表28500來(lái)填寫(xiě)申報(bào)呢
老師22年度匯算清繳所得稅申報(bào)表里面收入多填了和財(cái)務(wù)表一致多填了,但是增值稅申報(bào)表年度和賬上一致,這個(gè)現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報(bào)年度所得匯算清繳表里面的其他的時(shí)候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎?
老師22年度匯算清繳所得稅申報(bào)表里面收入多填了和財(cái)務(wù)表一致多填了,但是增值稅申報(bào)表年度和賬上一致,這個(gè)現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報(bào)年度所得匯算清繳表里面的其他的時(shí)候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎?
個(gè)稅逾期申報(bào)了,是否要交罰款,能在稅務(wù)系統(tǒng)里查看嗎?
我司買(mǎi)的二手資產(chǎn),銷(xiāo)售方已計(jì)提完了,我司買(mǎi)固定這個(gè)固定資產(chǎn)還能計(jì)提折舊嗎?
老師您好 小規(guī)模出口額連續(xù)四個(gè)季度超500W會(huì)被升一般納稅人嗎
社保的基數(shù)是不是每年固定幾月份會(huì)上調(diào)?
小型微利企業(yè) 第一季度銷(xiāo)售收入37874318.56元 利潤(rùn)總額323105.97元 所得稅費(fèi)用16155.3元 第二季度銷(xiāo)售收入40577525.26元 利潤(rùn)總額407148.44元 所得稅費(fèi)用20357.42元 專(zhuān)管員說(shuō)第一季度跟第二季度,所得稅系統(tǒng)匹配異常,要每個(gè)季度的應(yīng)納稅所得稅率相減大于百分0.1,請(qǐng)問(wèn)我是小微企業(yè),是每個(gè)季度的所得稅費(fèi)用(也就是利潤(rùn)總額×百分5)÷本季度的營(yíng)業(yè)收入么?
老師我單位是紅十字會(huì),接受捐贈(zèng)捐贈(zèng)款項(xiàng)及物資怎么判斷需不需要用委托代理資產(chǎn)科目呢。我之前都是做限定性收入但是審計(jì)老師說(shuō)錯(cuò)了要做委托代理資產(chǎn)
采購(gòu),已入庫(kù),發(fā)票未到,怎么做分錄
同一個(gè)人在同一家公司,可不可以既做職工薪酬,又簽勞務(wù)合同
委托出口退稅企業(yè),受托方是一達(dá)通,一達(dá)通收到退稅款,然后支付給我們公司,到時(shí)我們公司沒(méi)有給這筆退稅款開(kāi)票,我們要怎樣入賬?
小規(guī)模納稅人可以開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票?
賣(mài)車(chē)的收入記哪個(gè)科目
你好,這種,其實(shí)老師建議入其他業(yè)務(wù)收入