是,免稅分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)需要自己手動寫 ,借應(yīng)交銷項稅,貸營業(yè)外收入
個體工商戶,上個月的銷售是 借應(yīng)收賬 兩萬 貸主營業(yè)務(wù)收入19801.98 應(yīng)交稅費—應(yīng)交銷項稅額 198.02,到了月末,這個銷項稅額不是免稅,不用交,那我應(yīng)該做一個什么分錄,把這個銷項稅額從貸方給抵消了呢。
個體戶(查賬征收),開票銷售收入,有應(yīng)交稅費-增值稅,但季度不超30萬,免征增值稅。那么賬務(wù)處理要不要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?要不要做分錄:借應(yīng)交稅費-增值稅。貸:營業(yè)外收入
老師好,小規(guī)模增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入分錄是,只有一個分錄,借應(yīng)交稅費-銷項稅,貸營業(yè)外收入-稅款減免,這樣嗎?每個月有收入,都要做這個分錄嗎?
老師,我們是個體工商戶,小規(guī)模納稅人,季度不超30萬,免增值稅的。有個問題,就是,每做一筆銷售,借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費銷項稅。季度末不超30,不用交增值稅。那么季末,賬面上應(yīng)交稅費,怎么處理呢?謝謝,需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?謝謝
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬,免增值稅,這個免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個分錄嗎
個體,銷售收入不到三十萬,速達(dá)軟件,免稅分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)需要自己手動寫嗎,借應(yīng)交銷項稅,貸營業(yè)外收入
個體沒有進(jìn)項票,用的速達(dá),必須的先采購收貨,把銷售票的商品錄入采購單,把成本價調(diào)比銷售價低,對嗎,然后生成憑證,這個就是打白條子的意思對嗎,生成出來的憑證就是,借庫存商品,貸什么
運輸材料的運輸費計入哪個科目
申報印花稅,如果房租租賃合同只說明每月租賃10000,沒有說明不含稅的租金金額,但是開具的發(fā)票有含5%的增值稅,那印花稅是按照10000申報,還是按照不含5%的金額申報
老師,下面哪個大寫是正確的
老板有兩個公司,a公司轉(zhuǎn)給b公司,b公司轉(zhuǎn)給老板個人卡,用老板個人卡替a公司交房租,a公司和b公司分別怎么走賬呀?
發(fā)票丟失,發(fā)票復(fù)印件蓋財務(wù)章可以入賬使用嗎
9月16日的海關(guān)單,9月16日認(rèn)證,10月8日稽核通過。10月8日可以申報退稅嗎?還是需要等到11月份
老師,我們是建筑公司,所有的福利費全部都屬于應(yīng)付職工薪酬嗎?
老師您好,有些客戶給了定金,然后不要貨的,那這個賬如何處理比較好?