需要等到11月份,申請(qǐng)退稅
鄒老師,您好,我是9月15日拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照,10月10日稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅, 現(xiàn)在10月31日了,10月我沒(méi)有上報(bào),那我如果9月計(jì)提工資的話,那9月份就會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用,10月份就應(yīng)該要季報(bào)和上報(bào)個(gè)稅嗎?如果要做工資的話可以補(bǔ)報(bào)嗎?會(huì)不會(huì)罰款, 因?yàn)槲?0月沒(méi)有上報(bào),但我9月份有費(fèi)用,那我9月份工資可以是0嗎?有費(fèi)用但9月工資為0合法嗎?假設(shè)為0工資10月份還需要上報(bào)個(gè)稅嗎?我想9月工資為0.然后可以把9月的費(fèi)用在10月份入賬嗎?我10月沒(méi)有申報(bào)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我應(yīng)該怎么補(bǔ)救?謝謝老師
8月31日申報(bào)出關(guān)的出口貨物,實(shí)際出口日期是9月10日,可以在9月15日前申報(bào)增值稅嗎?還是要在10月15日前申報(bào)?
個(gè)稅申報(bào)的一個(gè)問(wèn)題我一直不太明白,我以前的公司都是這個(gè)月底發(fā)上個(gè)月工資,比如11月30日發(fā)10月工資,那么12月初個(gè)稅申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)上是顯示11月個(gè)稅申報(bào),但實(shí)際我們用的是11月底發(fā)放的工資,也就是10月份的工資,然后11月份外賬上也是用10月份工資?,F(xiàn)在我到了一個(gè)新公司,是12月10日發(fā)10月份工資,那我12月初報(bào)個(gè)稅,是用哪個(gè)月工資?用12月10日發(fā)的10月份工資么?這樣的話我個(gè)稅就得拖到10號(hào)再報(bào),包括12月初做11月的外賬,工資的憑證也要放10號(hào)再做了,因?yàn)槲覀兪切」颈容^亂,10號(hào)發(fā)工資,可能9號(hào)還要求改動(dòng)工資。還是說(shuō),12月初報(bào)個(gè)稅,用11月10日(也就是9月份)的工資?
1、4月1日,向銀行借入期限為6個(gè)月、年利率為6%的借款260000元,款項(xiàng)已存入銀行。2、4月10日,收到科達(dá)公司、廣通公司投入本公司的資本金600000元和900000元,存入銀行。分別占公司資本金份額為550000元和800000元。3、4月15日,收到皖江公司投入的價(jià)值為100000元的專利權(quán),其價(jià)值已被投資各方確認(rèn),并已收到皖江公司移交的專利權(quán)證書等相關(guān)證明文件(假定不考慮相關(guān)稅費(fèi))。4、4月30日,經(jīng)批準(zhǔn)將資本公積60000元轉(zhuǎn)增資本。5、4月30日,計(jì)提4月份利息。6、5月31日,計(jì)提5月份利息。7、6月30日,支付第二季度利息。8、7月31日,計(jì)提7月份利息。9、8月31日,計(jì)提8月份利息。10、9月30日,支付第三季度利息,并歸還本金。
請(qǐng)問(wèn),6月8日認(rèn)證通過(guò)的10份進(jìn)項(xiàng)稅票,進(jìn)項(xiàng)稅額共80000元,請(qǐng)問(wèn),在6月11日申報(bào)稅款所屬期為5月的增值稅申請(qǐng)表時(shí),上述的進(jìn)項(xiàng)稅額80000元可以填入嗎?
當(dāng)月離職員工,發(fā)放當(dāng)月工資,如何做賬。正常是當(dāng)月工資,當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放。
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送肉。上學(xué)期有退貨的凍品,倉(cāng)管員是系統(tǒng)里面出庫(kù)給了員工食堂。這學(xué)期在最近的一次應(yīng)付這家供應(yīng)商的貨款總金額里面扣除上學(xué)期退貨的金額。內(nèi)賬是按照數(shù)量金額式的來(lái)做,外賬是分應(yīng)稅和免稅商品來(lái)做。這個(gè)業(yè)務(wù),內(nèi)賬是出庫(kù)給了員工食堂,外賬是沒(méi)有體現(xiàn)食堂領(lǐng)用的,外賬全部出庫(kù)給了學(xué)校。外賬可以做成折扣沖減成本嗎?就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-配送成本-853;貸:庫(kù)存商品-應(yīng)稅商品-853?外賬這樣做嗎??jī)?nèi)賬由于上學(xué)期出庫(kù)給了食堂,我就沖減管理費(fèi)用-福利費(fèi),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)-853,貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付購(gòu)貨款(xx供應(yīng)商)-853。內(nèi)外賬是分別這樣做嗎?
老師您好,北京今年社保繳費(fèi)基數(shù)最低是7162,因?yàn)榛鶖?shù)出來(lái)的晚,這邊是按照去年的6821來(lái)申報(bào)繳納的,但是為什么8月份的基數(shù)我看還是6821呢?
老師請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,我們用現(xiàn)金支付了一筆訴訟費(fèi)比如是7000,開的普票。借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金,但是對(duì)方從對(duì)公賬戶退給了我們5000,這筆分錄應(yīng)該如何入賬
整體轉(zhuǎn)讓個(gè)人獨(dú)資企業(yè),賬上有未分配利潤(rùn),這個(gè)未分配利潤(rùn)在轉(zhuǎn)讓時(shí)還繳納股息紅利分配交20%個(gè)稅嗎?可以平價(jià)轉(zhuǎn)讓嗎?轉(zhuǎn)讓都繳納什么稅
小微企業(yè)納稅人小規(guī)模,企業(yè)所得稅請(qǐng)問(wèn)是5個(gè)點(diǎn)嗎
老師,今年企業(yè)所得稅是按幾個(gè)點(diǎn)交稅的
老師,咱們這個(gè)軟件報(bào)表中怎么沒(méi)有資產(chǎn)負(fù)債表的季報(bào)呢
老師好,公司準(zhǔn)備10月份注銷,9月結(jié)賬時(shí)如果未分配利潤(rùn)3萬(wàn)元 銀行存款3萬(wàn)元,那要直接做支付未分配利潤(rùn) 代扣個(gè)稅的分錄是吧
老師,幫乙方公司支付加油費(fèi)能做招待費(fèi)嗎?本公司目前還沒(méi)有車