同學(xué),你好
庫(kù)存商品的期初余額為負(fù)數(shù),這個(gè)不對(duì),要把余額轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者其他業(yè)務(wù)成本里面
交接過(guò)來(lái)的財(cái)務(wù)初始余額的錯(cuò)的,現(xiàn)金為負(fù)數(shù),庫(kù)存商品為負(fù)數(shù),下了庫(kù)存商品但是卻沒(méi)有購(gòu)入庫(kù)存商品的分錄,原來(lái)的財(cái)務(wù)公司也倒閉了,現(xiàn)在錄入期初數(shù)時(shí)試算不平衡,期初余額借方金額是負(fù)數(shù)-161610.57,期初金額貸方金額53783.01,差額為-215393.58, 資產(chǎn)負(fù)債表起初數(shù)也不平,這種情況要怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,初期余額的庫(kù)存數(shù)量如果不準(zhǔn)確,暫估了個(gè)數(shù)量,我要怎么樣才可以準(zhǔn)確的把初期余額的庫(kù)存數(shù)量算出來(lái)呢?
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒(méi)到,我做的庫(kù)存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù),庫(kù)存商品-暫估余額為0。這個(gè)月按發(fā)票實(shí)際數(shù)量做入庫(kù)并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品-a商品有借方余額,庫(kù)存商品-暫估有借方負(fù)數(shù)余額,這種情況對(duì)嗎?如何把庫(kù)存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫(kù)存商品-a商品的余額為實(shí)際庫(kù)存數(shù)?
一般納稅人平時(shí)公司辦公費(fèi)用開專票可以用來(lái)抵扣嗎
用銀行卡交季度房租 每月要做分錄嗎
老師,公司國(guó)外批發(fā)商,國(guó)內(nèi)采購(gòu)國(guó)外銷售,匯率應(yīng)該用哪個(gè)呀,
股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交哪幾個(gè)稅
請(qǐng)問(wèn)老師公司庫(kù)存商品的期初余額為負(fù)數(shù),我可以怎么處理?
你好,老師,大樓里安裝的多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機(jī)組室外機(jī)需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
樸老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下納稅年度終了是什么意思?是從什么時(shí)候到什么時(shí)候呢?
怎么看這個(gè)是查賬征收還是核定征收
人才引進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)收到了,需要納稅調(diào)減嗎?
營(yíng)業(yè)外收入,穩(wěn)崗補(bǔ)貼收到了,匯算清繳需要納稅調(diào)減嗎?
賬務(wù)處理怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
同學(xué),你好
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
貸:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)