你好,那就需要實(shí)物盤點(diǎn)法
請問一下老師,初期余額的庫存數(shù)量如果不準(zhǔn)確,暫估了個數(shù)量,我要怎么樣才可以準(zhǔn)確的把初期余額的庫存數(shù)量算出來呢?
老師你好,請問我如果銷售數(shù)量和總額,就可以計算出銷售平均單價,結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)量和收入的銷售數(shù)量一樣,那是不是可以根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的成本總額/銷售數(shù)量計算出成本的平均單價,根據(jù)成本的平均單價和庫存總額,就可以計算出庫存數(shù)量,是不是這個邏輯
老師好,我在申報4季度財務(wù)報表的現(xiàn)金流量表時遇到一個問題。21行哪里要求填寫期初現(xiàn)金余額,本季度初有余額,年初余額是0,這樣我輸入了本季度的期初數(shù)以后一保存年初余額那里就會自動帶出來,導(dǎo)致本年累計金額的現(xiàn)金期末余額始終多出來本季的期初數(shù),這樣怎么辦呢
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個月按發(fā)票實(shí)際數(shù)量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負(fù)數(shù)余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫存商品-a商品的余額為實(shí)際庫存數(shù)?
老師,當(dāng)初建賬的時候,只按庫存表的期末庫存錄入數(shù)量和金額,表中的暫估數(shù)曼和金額并未錄入暫估單,但應(yīng)付賬款~暫估科目有余額,建賬時按科目余額表錄入,現(xiàn)要把部分暫估紅沖,暫估單這個功能操作不了,現(xiàn)在要如何操作
老師 ,我公司對公賬戶,應(yīng)銀行要求,轉(zhuǎn)了1萬到銀行的一個投資賬戶,說是幫忙完成任務(wù),請問我這個分錄應(yīng)怎么做
老師,低值易耗品按五五攤銷,在攤銷的時候是核銷我入賬的周轉(zhuǎn)材料_廚具,還是周轉(zhuǎn)材料_低值易耗品攤銷呢
老師,湖南個人代開經(jīng)營所得發(fā)票是下載什么App
老師,怎么修改24年匯算清繳
公司的車子被碰,保險理賠的錢怎么入賬?
老師,您好,請問股東轉(zhuǎn)入股本時未備注股本金,可以作為股本入賬嗎
我們單位每個月會計提職業(yè)風(fēng)險金,賬務(wù)處理是借:管理費(fèi)用—職業(yè)風(fēng)險金 貸:其他應(yīng)付賬款—職業(yè)風(fēng)險金,現(xiàn)在其他應(yīng)付賬款—職業(yè)風(fēng)險金的余額有三十多萬,這個企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)增嗎?
老師,想刪除領(lǐng)票人,怎么操作?電子稅務(wù)局中領(lǐng)票人后面沒有刪除鍵,只有助信碼
老師請問下,我給對方提供合同審核,他們回復(fù):你們提供的機(jī)械和材料全是小企業(yè)開票金額免稅范圍內(nèi),現(xiàn)在稅務(wù)局都在稽查,風(fēng)險很大的???……這是啥意思?
老師,原材料統(tǒng)計表如何做才好,主要是要做明細(xì)核算,也就是買來原材料要分配到很多地方,
但是賬面上的跟我們實(shí)際的不一樣的,我只按了開票金額來做賬,沒開票的商品沒有做賬的
嗯,那你實(shí)際的那個臺賬,就要求要準(zhǔn)確的呢
現(xiàn)在我就是想怎么樣才可以知道我暫估的數(shù)量準(zhǔn)不準(zhǔn)確
這個只能根據(jù)實(shí)物去進(jìn)行盤點(diǎn),如果你的暫估只是說的賬面,那就要核對發(fā)票
要怎么核對發(fā)票呢老師
當(dāng)時初期余額庫存商品有金額的,就是數(shù)量不知道是多少,如果核對發(fā)票是要從什么月份去核對呢?
就需要將你購進(jìn)的發(fā)票,按規(guī)格型號錄入,銷售出去的做出庫,相當(dāng)于做一個發(fā)票進(jìn)銷存臺賬
那之前的數(shù)量不準(zhǔn)確,我再購進(jìn)來開的發(fā)票再銷售出去再出庫也是不準(zhǔn)確的啊
你好,之前的數(shù)量不準(zhǔn)確,意思是供應(yīng)商開的發(fā)票沒有如實(shí)開具還是什么呢?
不是,是當(dāng)初的同事用手工賬去記賬,然后庫存商品數(shù)量不知道她怎么算的,然后期初庫存商品有金額就是庫存商品數(shù)量我不知道多少,就暫估了上去
嗯,期初數(shù)你可以問一下當(dāng)時的同事,有沒有準(zhǔn)確的期初數(shù)據(jù)
問了,她說庫存商品數(shù)量不用理
那你們之前有交接表嗎?
沒有交接哦,她直接就走了
你好,那你可以問一下老板,或者之前庫存這塊怎么管控的。這種是交接問題