屬于前期差錯,用追溯重述法:沖回 7 月錯誤結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,補記正確的;若影響所得稅,調(diào)整所得稅費用;將 “以前年度損益調(diào)整” 余額轉(zhuǎn)入留存收益;同時調(diào)整財務(wù)報表相關(guān)項目,并在附注披露。
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負責任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細,員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個月進多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題,就是我銷售的車庫存負數(shù)了,但是車架號確認是這個,假如說以前開出去車型號錯了 ,這樣是不是就會導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況?那怎么做啊?因為車比較多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
#提問#老師麻煩問一下,因為前期倉庫人員不穩(wěn),企業(yè)剛開始很亂,所以導(dǎo)致時間差等,老師如果4月領(lǐng)料單好幾種材料才領(lǐng)了0.43噸,結(jié)果4月入庫單入庫112.5噸,問一下這種情況做成本怎么處理? 你好!你實際盤點差額多少? 我覺得沒有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能,這應(yīng)該是3月的入庫吧,但3月份已做賬,這個入庫怎么做賬?怎么入賬呢 不用管盤點,只要有單據(jù)就是有,你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了,沒有盤點表,也不知道庫存多少?就現(xiàn)在這個狀況怎么處理吧?哪個老師能給處理一下,麻煩接一下,不會的,不要接?。?/p>
你好老師。成本 我們企業(yè)是制造業(yè)。然后之前的會計成本上使用的月末一次性加權(quán)平均法。 1.現(xiàn)在倉庫在倉庫erp系統(tǒng)的賬上面做到跟實際領(lǐng)料實時做單結(jié)算。就是生產(chǎn)部去倉庫領(lǐng)料的時候,倉庫會根據(jù)自己的經(jīng)驗多給生產(chǎn)部一些物料當作預(yù)補損耗用。等產(chǎn)品入庫之后,再把當初領(lǐng)出的預(yù)補損耗物料退回倉庫。假設(shè)生產(chǎn)一個A產(chǎn)品需要B材料3個,倉庫就會給B材料5個給生產(chǎn)部。而且也同時在erp系統(tǒng)上面記錄。 3.可是現(xiàn)在因為我們產(chǎn)品生產(chǎn)周期在一個月左右,所以導(dǎo)致會有跨月的情況。生產(chǎn)A產(chǎn)品只需要2個B物料,可是倉庫數(shù)據(jù)上顯示領(lǐng)出去了6個B物料。我不清楚這個物料用了多少損耗。 請問我應(yīng)該如何處理和計算這個產(chǎn)品的成本才對?
好焦慮呀,老師,我7月份銷售出庫的時候忘了換算單位,比如開票18噸,我們系統(tǒng)的是kg,我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候數(shù)量也是按18,應(yīng)該是18000的,所以導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)的成本很低,單價??數(shù)量,現(xiàn)在8月份賬做完了才發(fā)現(xiàn),又怕審核去7月份的話數(shù)據(jù)會混亂,這種情況如何處理
老師,我這有家公司已經(jīng)注冊2年了,沒有發(fā)生業(yè)務(wù),也沒做稅務(wù)登記,現(xiàn)在稅務(wù)開通之后要補之前的嗎
老師農(nóng)業(yè)種子企業(yè)有前景么?,說年營業(yè)額3000多萬,高新技術(shù)企業(yè)公司30多人,研發(fā)生產(chǎn)銷售一體的
老師,自然人出售自己用過的固定資產(chǎn)怎么征稅
請問老師,商品混凝土的稅收分類編碼是什么?
請樸老師解答,老師,請問一下,個體戶(適用一般納稅人計稅方法)出租住房,稅率是否適用5減按1.5
看別的公司賬的時候,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)總額是600萬,但是印花稅和所得稅,都按照享受小微企業(yè)報的,是不是報稅的時候,自己選擇是不是滿足小微?就算不符合,自己選擇了,也能報上去?
支付外聘老師講課費,需要交什么稅?走工會經(jīng)費,但工會沒有辦稅務(wù)登記,應(yīng)該怎么處理?
我想下載老師上傳的課件,下載不了怎么辦?
老師,我公司是有限合伙企業(yè)。收到投資收益,需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,我想先計提稅金。年末去申報繳稅,賬面如何做調(diào)整?
請問報關(guān)費發(fā)票,進項是認證轉(zhuǎn)出 還是不認證直接計入費用,還是不認證也不計入費用
這么復(fù)雜的嗎?又不是跨年了
紅字沖銷 7 月錯誤結(jié)轉(zhuǎn)分錄按 7 月錯誤的結(jié)轉(zhuǎn)金額(數(shù)量 18kg、對應(yīng)成本),做一筆一模一樣但金額為負數(shù)的分錄,沖掉錯誤記錄。例:借:主營業(yè)務(wù)成本 -XXX(紅字,原錯誤金額)貸:庫存商品 -XXX(紅字,原錯誤金額) 藍字補記正確結(jié)轉(zhuǎn)分錄按實際應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量(18000kg)和正確成本金額,做一筆藍字分錄。例:借:主營業(yè)務(wù)成本 XXX(正確金額)貸:庫存商品 XXX(正確金額) 留存更正說明寫一份《成本結(jié)轉(zhuǎn)錯誤更正說明》,注明 7 月錯誤原因(單位未換算)、錯誤與正確數(shù)據(jù)對比、更正方式及日期,由相關(guān)人員簽字,附在 8 月憑證后,以備稅務(wù)或?qū)徲嫼瞬椤?