您好,紅沖會沖減當(dāng)月的收入和稅費(fèi)
老師,我們和對方18年簽訂的合同,稅率那會是16%,之前給對方開了部分票和對應(yīng)的貨和款,后來給對方又開了一少部分的發(fā)票,對方一直不付款,說讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問題,我們這種情況可以給對方開13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實(shí)際的收入?
老師,我們當(dāng)期開具了16萬的專票,但是我們之前開具了300元,對方現(xiàn)在無法付款,我們要在當(dāng)期紅沖300萬,這部分已經(jīng)繳稅了,現(xiàn)在紅沖后,要去稅務(wù)局申請退稅嗎,要紅沖的紅字發(fā)票受不受當(dāng)期開具發(fā)票的影響
你好,今年采購東西賣家給開的普票,貨沒發(fā),我們單位也沒給付錢,我們要對方紅沖發(fā)票算了,但是今年來不及了,只能1月紅沖了。那他們12月此發(fā)票交的稅,是不是紅沖的那個月再低減當(dāng)月的稅。開票方紅沖,我們單位還需要干些啥嗎?
老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當(dāng)季度未達(dá)45W,,增值稅沖減到營業(yè)外收入了。那現(xiàn)在紅沖發(fā)票,而當(dāng)月正常開出的發(fā)票稅率是免稅,當(dāng)月會計(jì)分錄未涉及到增值稅。 問:紅沖的發(fā)票,沖紅之前的分錄后,那負(fù)稅金得怎么消掉呢??
老師你好,請問紅沖的發(fā)票會不會涉及到退稅?當(dāng)月有開9%的項(xiàng)目了,可以不抵扣認(rèn)真進(jìn)賬發(fā)票,用紅沖的稅額來抵消當(dāng)月需要繳納的增值稅那部分嗎?
老師,請問為什現(xiàn)在全電發(fā)票填寫了開戶行和賬號也不會顯示了呢?
變更稅務(wù)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人線上可以做變更嗎?
老師個稅戶經(jīng)營所得先報(bào)稅后做賬,如果賬上成本比個稅申報(bào)表的成本多了挺多,但是交稅了,這樣可以嗎
老師你好,我想問下就是房租這塊由前面的預(yù)付賬款現(xiàn)在把這個房租按時(shí)間分成短期租賃和使用權(quán)資產(chǎn),這個使用權(quán)資產(chǎn)也沒涉及過,有沒有簡便的方式幫我理順一下這個邏輯,及所需要用到的一些科目,我們審計(jì)這邊做了測算表
在稅務(wù)上,差旅費(fèi)報(bào)銷給有什么要求
老師,股東入股 一定要本人的卡轉(zhuǎn)入嗎? 如果讓他老婆的卡轉(zhuǎn)入股本金或者他弟弟的卡轉(zhuǎn)入股本金算不算 還是只能算往來款(因?yàn)榉ㄈ说目ǜ鷦e人在打官司,卡凍結(jié)了)
1 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)未分配利潤 本年利潤相關(guān)會計(jì)科目有哪些 2 未分配利潤 本年利潤在借方表示虧損還是盈利,怎么理解的解釋一下
老師,請問一下賣手機(jī)的公司,客戶只提供名字,身份證號碼不提供,可以直接開名字嗎
去年開重了一張發(fā)票,今年紅沖,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,直接借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),可以嗎
老師,在嗎,我想請問一下,電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和賬里面的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,之前的需要調(diào)成一樣的嗎?
預(yù)繳的增值稅呢?
當(dāng)時(shí)有預(yù)繳稅款,實(shí)際申報(bào)稅費(fèi)時(shí),已經(jīng)抵扣過了吧
是的,所以預(yù)繳的增值稅就不涉及了
是的,這個就不要管了,現(xiàn)在紅沖就減少紅沖上面的收入和稅費(fèi)