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老師你好,請問紅沖的發(fā)票會不會涉及到退稅?當月有開9%的項目了,可以不抵扣認真進賬發(fā)票,用紅沖的稅額來抵消當月需要繳納的增值稅那部分嗎?

2023-07-17 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-17 09:51

自己開具紅字發(fā)票可以抵減你當月的銷售額

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快賬用戶9564 追問 2023-07-17 09:52

就是可以像增值稅進項稅額一樣使用的意思吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-17 09:57

是直接紅沖扣除你的銷項稅,不抵扣

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自己開具紅字發(fā)票可以抵減你當月的銷售額
2023-07-17
你好,做和藍字發(fā)票分錄一樣的科目負數(shù)金額,其中應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額這個科目改為應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出就可以。
2021-11-06
你好,你在七月份開紅字信息表,七月份進項轉(zhuǎn)出,八月份申報就可以的。之前的不影響。
2023-07-10
一般納稅人很少有退稅的 都是留著以后抵扣了 以后你再少交也一樣的
2023-04-13
同學,你好 沒有辦法,只能開紅字
2024-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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