自己開具紅字發(fā)票可以抵減你當月的銷售額
老師,購進的發(fā)票的進項已經(jīng)在當月的時候抵扣了,可是由于在當月該發(fā)票沒有拿過來,8月的發(fā)票到12月的時候才拿過來沖紅,那么該稅額可不可以在12月的時候紅沖呢?因為做進項轉(zhuǎn)出的時候會有個借方的余額。
老師你好,一般納稅人,5月份開增值稅專用發(fā)票是開重了,沒有及時作廢,6月份按開票數(shù)申報繳納稅款,6月份對開重部分進行沖紅,準備申請退稅,但是申報表上卻自動到期末留抵那一欄去了,期末留抵就不能進行退稅了,沖紅不應(yīng)該顯示應(yīng)退稅嗎
你好,我公司3月份開具13點增值稅專用發(fā)票,4月份發(fā)現(xiàn)開錯了,紅沖了該發(fā)票,重新開具了9個點稅票,4月份申報繳納的稅款可以退回來嗎?9個點的發(fā)票有進項,老板不愿意抵稅,可以退回來所繳稅款嗎
老師下午好!我們公司是一般納稅人,4月份收到20萬進項發(fā)票,其中A公司是10萬的發(fā)票,5月份的把這20萬的進項發(fā)票全部抵扣了,現(xiàn)在7月份,A公司突然說10的發(fā)票要紅沖。 我的問題是:這個稅款我已經(jīng)抵扣完了,紅沖會不會影響我5月份的增值稅?會不會要繳納額外的稅款?還是說,我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發(fā)票,一樣可以抵扣?
老師你好,請問紅沖的發(fā)票會不會涉及到退稅?當月有開9%的項目了,可以不抵扣認真進賬發(fā)票,用紅沖的稅額來抵消當月需要繳納的增值稅那部分嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
就是可以像增值稅進項稅額一樣使用的意思吧?
是直接紅沖扣除你的銷項稅,不抵扣