可以加計(jì)抵扣的,真實(shí)的交易就可以
老師您好,請(qǐng)問我們是一般納稅人,計(jì)稅銷售6%的一般企業(yè),收到5%的房屋租金專票,我不知道對(duì)方是否算簡易計(jì)稅,如果這5%租金是簡易計(jì)稅,我們是否可以把5%的專票做進(jìn)項(xiàng)稅用?是否可以做加計(jì)抵減用?我們收到小規(guī)模企業(yè)開具的1%的專用發(fā)票是否可以做加計(jì)抵減?問題有點(diǎn)多,謝謝老師回復(fù)。
老師您好,茶油生產(chǎn)加工生產(chǎn)企業(yè),我想請(qǐng)問一下農(nóng)產(chǎn)品收購,開收購發(fā)票,以投入產(chǎn)出計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,但是現(xiàn)在收購一批茶籽對(duì)方可以開具增值稅專用發(fā)票。我如果抵扣了后期計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)這部分就不能算了。
你好,老師,前幾天我做匯算清繳的時(shí)候以為租賃廠房的發(fā)票不能來,就把5萬塊錢房租調(diào)增了企業(yè)所得稅,并繳納了,現(xiàn)在房租發(fā)票又開進(jìn)來了,我還能改申報(bào)表嗎?這個(gè)稅是給退還是抵下期的所得稅?如果改報(bào)表的話稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大不大?這個(gè)應(yīng)該怎樣處理比較好?
老師好呀,我是制造業(yè)一般納稅人,我企業(yè)從另一個(gè)企業(yè)購買農(nóng)產(chǎn)品用于業(yè)務(wù)招待,對(duì)方給我們開具了免稅農(nóng)產(chǎn)品的普通發(fā)票,我做賬的話是不是不能確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅,就按普票原則做賬,然后報(bào)增值稅的時(shí)候,申報(bào)免稅農(nóng)產(chǎn)品的計(jì)算抵扣?這樣子做對(duì)嗎?
老師,有幾個(gè)問題 1、技術(shù)開發(fā)費(fèi)是不能開專票的嗎?為什么?技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢? 2、餐飲和買酒的發(fā)票能開專票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?還是也只能開普票?分情況嗎?3、我們受托加工出來的產(chǎn)品,要我們車間先入庫,等幾個(gè)月后都加工完了才給對(duì)方,這個(gè)完工入庫時(shí),計(jì)入什么科目?
老師,超市營業(yè)期交的電費(fèi),怎么入賬
我想問一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因?yàn)殇浫肫诔趿寺铮?,那?fù)債+所有者權(quán)益那邊要對(duì)應(yīng)錄哪里呢?
項(xiàng)目辦公用品費(fèi)用計(jì)入在建工程還是管理費(fèi)用
請(qǐng)問營業(yè)收入5萬,包含2000代金券,活動(dòng)贈(zèng)送的活動(dòng)的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個(gè)人車輛租賃給公司開發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進(jìn)制造業(yè),目前廠房置換跟對(duì)方企業(yè)互相開票了,對(duì)方開給我的進(jìn)項(xiàng)算下來能加計(jì)抵減幾百萬,我能做加計(jì)抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺(tái)費(fèi)的錢,平臺(tái)費(fèi)扣掉207.85元沒開票,我8月份做了銷售費(fèi)用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費(fèi)用1008借:銷售費(fèi)用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當(dāng)老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問一下:老板讓會(huì)計(jì)在京東買五糧液白酒兩箱國慶中秋送禮,因?yàn)槭菄a(bǔ)補(bǔ)貼的東西只能開個(gè)人發(fā)票不能開公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費(fèi)嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計(jì)算
老師,我是做進(jìn)口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒參與公司管理,現(xiàn)在開始進(jìn)入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅
有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,就是政策性的廠房搬遷,然后互相開票了,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我加計(jì)抵減以后稅務(wù)局會(huì)不會(huì)推風(fēng)控
這個(gè)建議跟當(dāng)?shù)囟惥?2366溝通一下
這種抵扣有沒有文件我可以用來支撐我可以加計(jì)抵減