借:應(yīng)收賬款 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
老師好,請(qǐng)老師幫忙 我企業(yè)是機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)業(yè)務(wù)。前期搞活動(dòng)賣(mài)審車(chē)券未開(kāi)發(fā)票。分錄是這樣做的,借:銀行存款 4000 貸:預(yù)收賬款4000,現(xiàn)在的問(wèn)題是市場(chǎng)價(jià)格降低,我們需要退給顧客400元差價(jià),現(xiàn)在這400元不退現(xiàn)金還是換成審車(chē)券,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做分錄。
我們代理商做活動(dòng),客戶下單有優(yōu)惠券抵減,美團(tuán)先幫我們墊付了活動(dòng)費(fèi),然后在結(jié)算的時(shí)候從我們的結(jié)算款里面扣出來(lái),我們之前開(kāi)票的時(shí)候已經(jīng)做了貸方應(yīng)收,那收結(jié)算款的時(shí)候活動(dòng)費(fèi)用部分怎么入賬呢請(qǐng)問(wèn)
甲公司2001年1月1日從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入乙公司債券,支付價(jià)款合計(jì)105萬(wàn)元,其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息20000元,另發(fā)生交易費(fèi)用22000元。該債券面值100萬(wàn)元,剩余期限為2年,票面年利率為4%,每半年末付息一次。該債券的合同現(xiàn)金流量特征滿足僅為對(duì)本金和以未償付本金金額為基礎(chǔ)的利息的支付。甲公司根據(jù)其管理該債券的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同現(xiàn)金流量特征,將該債券分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn),假定其他有關(guān)資料如下: (1)2001年1月5日,甲公司收到購(gòu)入乙公司債券時(shí)的內(nèi)含利息20000元。 (2)2001年6月31公司債券的市價(jià)為?1045000元債券市場(chǎng)中不包含半年的利息2萬(wàn)元,確認(rèn)半年的債券應(yīng)收利息2萬(wàn)元。 (3)2001年7月3日收到乙公司上半年債券利息2萬(wàn)元。 (4)2001年12月31日,甲公司人持有乙公司債券,當(dāng)日該債券市價(jià)為104萬(wàn)元。債券市價(jià)中不包含半年的利息2萬(wàn)元。確認(rèn)半年的債券應(yīng)收利息2萬(wàn)元。 (5)2002年1月5日收到乙公司上一年度下半年債券利息2萬(wàn)元。 請(qǐng)作出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
2022年5月1日-10日,萬(wàn)達(dá)百貨商場(chǎng)數(shù)碼柜舉行五一促銷(xiāo)活動(dòng),促銷(xiāo)期間購(gòu)物滿100元(含稅)返50元購(gòu)物券,購(gòu)物券僅限促銷(xiāo)期間使用,逾期作廢。當(dāng)天,促銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金銷(xiāo)售收入200萬(wàn)元,當(dāng)日返還的購(gòu)物券95萬(wàn)元,顧客使用購(gòu)物券75萬(wàn)元。5月10日,活動(dòng)結(jié)束后,經(jīng)統(tǒng)計(jì)有15萬(wàn)元的購(gòu)物券未使用而作廢。根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做會(huì)計(jì)分錄。
2.2022年5月1日-10日,萬(wàn)達(dá)百貨商場(chǎng)數(shù)碼柜舉行五一促銷(xiāo)活動(dòng),促銷(xiāo)期間購(gòu)物滿100元(含稅)返50元購(gòu)物券,購(gòu)物券僅限促銷(xiāo)期間使用,逾期作廢。當(dāng)天,促銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金銷(xiāo)售收入200萬(wàn)元,當(dāng)日返還的購(gòu)物券95萬(wàn)元,顧客使用購(gòu)物券75萬(wàn)元。5月10日,活動(dòng)結(jié)束后,經(jīng)統(tǒng)計(jì)有15萬(wàn)元的購(gòu)物券未使用而作廢。根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做會(huì)計(jì)分錄。
老師,超市營(yíng)業(yè)期交的電費(fèi),怎么入賬
我想問(wèn)一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因?yàn)殇浫肫诔趿寺铮?,那?fù)債+所有者權(quán)益那邊要對(duì)應(yīng)錄哪里呢?
項(xiàng)目辦公用品費(fèi)用計(jì)入在建工程還是管理費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)收入5萬(wàn),包含2000代金券,活動(dòng)贈(zèng)送的活動(dòng)的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個(gè)人車(chē)輛租賃給公司開(kāi)發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進(jìn)制造業(yè),目前廠房置換跟對(duì)方企業(yè)互相開(kāi)票了,對(duì)方開(kāi)給我的進(jìn)項(xiàng)算下來(lái)能加計(jì)抵減幾百萬(wàn),我能做加計(jì)抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺(tái)費(fèi)的錢(qián),平臺(tái)費(fèi)扣掉207.85元沒(méi)開(kāi)票,我8月份做了銷(xiāo)售費(fèi)用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開(kāi)了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷(xiāo)售費(fèi)用1008借:銷(xiāo)售費(fèi)用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當(dāng)老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問(wèn)一下:老板讓會(huì)計(jì)在京東買(mǎi)五糧液白酒兩箱國(guó)慶中秋送禮,因?yàn)槭菄?guó)補(bǔ)補(bǔ)貼的東西只能開(kāi)個(gè)人發(fā)票不能開(kāi)公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費(fèi)嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計(jì)算
老師,我是做進(jìn)口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒(méi)參與公司管理,現(xiàn)在開(kāi)始進(jìn)入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅