這個(gè)是臨時(shí)工的嗎 是的話企業(yè)支持不了他 他自己有專項(xiàng)附加扣除比如子女教育贍養(yǎng)老人繼續(xù)教育這些可以抵扣個(gè)稅 預(yù)繳20% 匯算按照和工資一樣按照扣除6萬(wàn)之后繳納
老師,你好!我們是建筑勞務(wù)公司,業(yè)務(wù)中屬于清包工的形式,我們自己的真正收入只是管理費(fèi),總包方支付給我們勞務(wù)費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)相關(guān)的稅費(fèi),管理費(fèi),我們又代發(fā)勞務(wù)費(fèi)給工人,這樣的會(huì)計(jì)分錄該怎么做?還有勞務(wù)費(fèi)我們可以轉(zhuǎn)到個(gè)人辦理的個(gè)體工商戶賬戶里嗎?
老師,公司偶爾有勞務(wù)維修費(fèi)收入,公司名下員工就1人,那這個(gè)人的相關(guān)工資和社保我是入勞務(wù)費(fèi)還是期間費(fèi)用,如果入了勞務(wù)成本,那我沒(méi)有勞務(wù)維修費(fèi)收入的時(shí)候,工資結(jié)轉(zhuǎn)不到損益里。如果我不走勞務(wù)成本,那有勞務(wù)收入的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn),需要每個(gè)月都分開嗎
老師我們分包給一家公司一個(gè)業(yè)務(wù),對(duì)方不愿意開票,然后想了一個(gè)折中的方式,掛三個(gè)干業(yè)務(wù)的人員在我們公司簽署勞動(dòng)合同,發(fā)工資的形式支付這筆錢,每個(gè)月由他們老板代領(lǐng),簽署相關(guān)代領(lǐng)簽字這些,也會(huì)給這幾個(gè)員工申報(bào)個(gè)稅,老師這樣可行嗎?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我是小規(guī)??萍脊荆P(guān)聯(lián)企業(yè)法人也是我們法人,關(guān)聯(lián)企業(yè)讓我們員工給他們做技術(shù)服務(wù),關(guān)聯(lián)企業(yè)每月打款給我們公戶,用于發(fā)放我們員工工資,做技術(shù)服務(wù)的打款進(jìn)來(lái)的錢先做預(yù)收賬款,等開發(fā)票后再計(jì)入,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,按道理說(shuō),他們打款進(jìn)來(lái)的錢都給員工發(fā)工資繳納社保了,目前12月預(yù)收賬款還有105萬(wàn),需要開專票105萬(wàn),但如果105萬(wàn)開發(fā)票了,確認(rèn)收入了,利潤(rùn)就變成60多萬(wàn)了,這是為什么?我們工資每月下發(fā)完了都計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,社保都計(jì)入管理費(fèi)用了,為啥還有那么多利潤(rùn)呢
老師好!勞務(wù)公司,公司主要是為建筑工程提供勞務(wù)人員,收到的工程款也都以工資的形式發(fā)給工人,有墊資部分,現(xiàn)稅務(wù)局要求預(yù)交企業(yè)所得稅,因墊資原因利潤(rùn)為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)我需要把墊資支付的工資轉(zhuǎn)為預(yù)付工資嗎嗎?不然利潤(rùn)為負(fù),無(wú)法交納稅款
老師,子公司支付母公司往來(lái)款12萬(wàn)。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說(shuō),這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問(wèn)下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過(guò)500萬(wàn),說(shuō)的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個(gè)人名字簽的收購(gòu)合同(不是以公司名義收購(gòu)的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購(gòu)房子但是產(chǎn)權(quán)沒(méi)過(guò)戶,收購(gòu)之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬(wàn)收購(gòu)房子精裝修后賣70萬(wàn))這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn),是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問(wèn)題的方案
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)26.7,這樣可以嗎
銀行開立一般戶還需要向銀行報(bào)備嗎?
老師之前會(huì)計(jì)做賬可能加稅合計(jì)庫(kù)存商品了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改過(guò)來(lái)呢?
個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項(xiàng)扣除會(huì)涉及個(gè)稅
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準(zhǔn)備接一單業(yè)務(wù),就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對(duì)方的多少個(gè)稅點(diǎn) 才合理才不會(huì)虧本呢,這個(gè)稅點(diǎn)又是怎么個(gè)計(jì)算,老師給指點(diǎn)一下,謝謝