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我是小規(guī)模科技公司,關(guān)聯(lián)企業(yè)法人也是我們法人,關(guān)聯(lián)企業(yè)讓我們員工給他們做技術(shù)服務(wù),關(guān)聯(lián)企業(yè)每月打款給我們公戶,用于發(fā)放我們員工工資,做技術(shù)服務(wù)的打款進(jìn)來的錢先做預(yù)收賬款,等開發(fā)票后再計入,主營業(yè)務(wù)收入,按道理說,他們打款進(jìn)來的錢都給員工發(fā)工資繳納社保了,目前12月預(yù)收賬款還有105萬,需要開專票105萬,但如果105萬開發(fā)票了,確認(rèn)收入了,利潤就變成60多萬了,這是為什么?我們工資每月下發(fā)完了都計入主營業(yè)務(wù)成本,社保都計入管理費用了,為啥還有那么多利潤呢

2024-12-18 12:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-18 12:46

可能是成本核算不準(zhǔn)確或與收入不匹配,之前成本少計了。也可能有設(shè)備折舊、軟件攤銷等其他費用沒合理分?jǐn)偟匠杀局小A硗?,預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入時,收入確認(rèn)和成本發(fā)生時間不一致,之前沒準(zhǔn)確預(yù)估成本或沒及時調(diào)整成本核算方法,導(dǎo)致利潤較高。

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快賬用戶6210 追問 2024-12-18 12:53

沒有 攤銷折舊

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齊紅老師 解答 2024-12-18 12:55

同學(xué)你好 收入多 成本費用少肯定就利潤高了 多做點費用科目

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快賬用戶6210 追問 2024-12-18 13:07

可是打款進(jìn)來的錢,都發(fā)工資了,銀行卡里也沒錢了,為什么還是收入高呢

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齊紅老師 解答 2024-12-18 13:14

收入減去成本費用等于利潤 可能還是費用科目不夠

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可能是成本核算不準(zhǔn)確或與收入不匹配,之前成本少計了。也可能有設(shè)備折舊、軟件攤銷等其他費用沒合理分?jǐn)偟匠杀局小A硗?,預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入時,收入確認(rèn)和成本發(fā)生時間不一致,之前沒準(zhǔn)確預(yù)估成本或沒及時調(diào)整成本核算方法,導(dǎo)致利潤較高。
2024-12-18
同學(xué)你好 你要計入主營業(yè)務(wù)成本
2021-02-22
你好!1借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 2借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬等。 3借管理費用-工資,主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸應(yīng)付職工薪酬 4這個是1%的稅率 5不涉及
2023-07-09
一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 因為公司已經(jīng)開始營業(yè)了,正常做賬計入管理費用工資里面的 二,當(dāng)時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 這個是你們公司的收入的,賬務(wù)處理是沒問題的
2023-07-08
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為納稅人訂立、領(lǐng)受應(yīng)稅憑證或者完成證券交易的當(dāng)日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
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