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采購材料含稅總額68萬,計算下一般納稅人把材料賣出去,賣多少錢才不虧錢

2025-09-17 21:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-17 21:40

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-17 21:42

您好,作為一般納稅人,你采購材料含稅68萬,增值稅稅率13%,先算不含稅成本是68/1.13=60.18萬,進(jìn)項稅額是68-60.18=7.82萬。不虧本的話,你的不含稅售價至少要60.18萬,這樣含稅售價就是60.18*1.13=68萬。所以,你至少要賣68萬才不虧錢,因為進(jìn)項稅7.82萬可以抵扣銷項稅,這樣稅負(fù)上就不會虧。

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快賬用戶3924 追問 2025-09-17 21:44

這樣不對吧,還有附加稅呢,企業(yè)所得稅呢

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齊紅老師 解答 2025-09-17 21:49

?您好,對對,我重新算,采購含稅68萬(680000元)的材料,一般納稅人要賣出去不虧錢,?含稅價必須賣68萬?。 不含稅成本?=680000÷1.13≈601769.91元(進(jìn)項稅78230.09元)?; 保本含稅售價?=601769.91×1.13=680000元(銷項稅78230.09元,與進(jìn)項稅抵消,增值稅為0)?; 附加稅和企業(yè)所得稅?:因增值稅為0,附加稅為0;保本時利潤為0,企業(yè)所得稅也為0?。 結(jié)論?:賣68萬剛好保本,低于68萬就虧,高于68萬才賺。

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快賬用戶3924 追問 2025-09-17 21:53

這樣算不對吧,增值稅不應(yīng)該是0吧

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齊紅老師 解答 2025-09-17 21:55

?您好,增值稅確實可以為零,這完全符合稅法規(guī)定?。 增值稅為0的條件?:當(dāng)銷項稅額=進(jìn)項稅額時(如你采購68萬含稅材料,銷售68萬含稅產(chǎn)品),應(yīng)納稅額=0?。 附加稅同步為0?:因增值稅為0,城建稅、教育費附加等附加稅也無需繳納?。 企業(yè)所得稅無關(guān)?:保本銷售時利潤為0,企業(yè)所得稅自然為0?。

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快賬用戶3924 追問 2025-09-17 22:17

還有印花稅呢

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齊紅老師 解答 2025-09-17 22:19

?您好,對對,這個我漏了, 不含稅成本?=680000÷1.13≈601769.91元(進(jìn)項稅78230.09元); 保本含稅售價?=601769.91×1.13=680000元(銷項稅78230.09元,增值稅為0); 印花稅?=680000×0.03%=204元(需額外支付,但保本價已覆蓋成本,不影響盈虧平衡點)?。 賣68萬時,增值稅和附加稅為0,但需繳納204元印花稅。若售價低于68萬,則虧損;高于68萬時,利潤需扣除印花稅和企業(yè)所得稅?。

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快賬用戶3924 追問 2025-09-17 22:44

印花稅不是購銷都要交嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-17 22:48

您好,是的,小微減半,這里沒有乘50%,相當(dāng)于算了進(jìn)和銷的印花稅

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快賬用戶3924 追問 2025-09-17 22:49

不是小微

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齊紅老師 解答 2025-09-17 22:50

哦哦,那再考慮進(jìn)貨的印花稅

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你好,對方給你開的是專票的嗎?
2023-07-17
您好 請問A公司開具的什么發(fā)票
2020-09-18
如果說你是含稅金額來算的話,因為你們稅率不同,小規(guī)模的不含稅金額應(yīng)該是比你的高才對,怎么會比你的低呢?如果直接是按不含稅金額來說的話,你們倆都應(yīng)該都是一樣的。
2021-07-02
你好? ? ?1. 自己約定銷售單價來計算銷售金額。 這個沒有規(guī)定。 你們自己約定 2.? ? ? 這個毛利看你們實際來計算的。這個沒有規(guī)定的?
2021-04-09
你好,這個要看你費用的比率有多少 如果不考慮這些,其實不低于進(jìn)價就差不多了。
2025-05-06
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