如果說你是含稅金額來算的話,因?yàn)槟銈兌惵什煌?,小?guī)模的不含稅金額應(yīng)該是比你的高才對(duì),怎么會(huì)比你的低呢?如果直接是按不含稅金額來說的話,你們倆都應(yīng)該都是一樣的。
本企業(yè)為一般納稅人從小規(guī)模納稅人那里開到百分之三的專票,不含稅價(jià)100,進(jìn)項(xiàng)3,我們開出的為百分之九的發(fā)票,不含稅價(jià)110,銷項(xiàng)稅9.9,那我的要交的增值稅是6.9?這個(gè)應(yīng)該怎么節(jié)稅???
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模那里購進(jìn)材料票,然后賣出去,那么小規(guī)模材料票不含稅單價(jià)是不是要比我們開出去的專票不含稅單價(jià)價(jià)格要低呀,這個(gè)是什么道理,含稅單價(jià)怎么比較才能看出來賺錢不賺錢
老師,我是做內(nèi)賬的,我們公司是做木料的,我們公司購買原木比如是1000,這1000是含稅價(jià),不含稅是980,這是送貨單的價(jià)格,實(shí)際以后得到的發(fā)票價(jià)格不曉得,她不會(huì)按送貨單上的開,發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是9個(gè)點(diǎn),我就是這個(gè)成本怎么算啊,我都有點(diǎn)懵了,我們開出去是13個(gè)點(diǎn)的,如果他先沒有要票,以后要開,我們是收6個(gè)點(diǎn)的稅錢,但是含稅的成本我不知道怎么理最好了
老師,我要用小規(guī)模納稅人開3%的發(fā)票給拿我們的豆制品的的集團(tuán)超市,假設(shè)說他們的賣價(jià)零售價(jià)是695.6銷售數(shù)量是47.那就是用695.6/47=14.8的單價(jià),用14.8*0.81就是集團(tuán)的進(jìn)貨單價(jià)是11.98/1.19=10.6,再用10.6*1.03=10.92這個(gè)價(jià)是,我們開票3%的含稅單價(jià),然后,開發(fā)票的價(jià)稅金額是352375.2元,現(xiàn)在是不是已知含稅單價(jià),和數(shù)量了,然后含稅總價(jià),加起來就是352375.2了,我們又要在每個(gè)開的單品明細(xì)下面折扣,每個(gè)都要折扣,折扣的總金額是不含稅價(jià)是2212.81這個(gè)數(shù)字,我怎么開發(fā)票,我暈了?
老師,我要用小規(guī)模納稅人開3%的發(fā)票給拿我們的豆制品的的集團(tuán)超市,假設(shè)說他們的賣價(jià)零售價(jià)是695.6銷售數(shù)量是47.那就是用695.6/47=14.8的單價(jià),用14.8*0.81就是集團(tuán)的進(jìn)貨單價(jià)是11.98/1.19=10.6,再用10.6*1.03=10.92這個(gè)價(jià)是,我們開票3%的含稅單價(jià),然后,開發(fā)票的價(jià)稅金額是352375.2元,現(xiàn)在是不是已知含稅單價(jià),和數(shù)量了,然后含稅總價(jià),加起來就是352375.2了,我們又要在每個(gè)開的單品明細(xì)下面折扣,每個(gè)都要折扣,折扣的總金額是不含稅價(jià)是2212.81這個(gè)數(shù)字,我怎么開發(fā)票,我暈了?開發(fā)票咋開
每月按銷售收入的1%計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)用請(qǐng)問合理嗎?如何攤銷
差額征稅差額開票發(fā)票按差額后金額確認(rèn)收入,那如何寫收入成本的會(huì)計(jì)分錄?如圖
我們公司小規(guī)模納稅人注冊(cè)資本是100萬,有倆股東,一個(gè)股東是法人,一個(gè)是商管公司,商管公司每次往我們公司匯款都備注“投資款”,已經(jīng)匯了190萬了,其實(shí)商管公司的投資款是90萬,另一個(gè)法人的投資款是10萬,接下來怎么辦?
老師,小規(guī)模納稅人4-6月開票數(shù)據(jù)稅額是1000多,增值稅申報(bào)表系統(tǒng)彈出來稅額3000多,請(qǐng)問3000多可以改為1000多嗎?
老師,公司有個(gè)人5月底已經(jīng)離職了。但是公司還沒發(fā)。我7月報(bào)個(gè)稅怎么申報(bào)?
待清算間聯(lián)商戶消費(fèi)賬戶是什么意思?小規(guī)模個(gè)體工商戶,客戶付的款都顯示的是這個(gè)賬戶付款,這個(gè)款怎么做記賬憑證會(huì)計(jì)分錄怎么寫,如果一個(gè)月這個(gè)賬戶有多筆款是不是計(jì)算一個(gè)總數(shù)就可以了?
您好老師,財(cái)政農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼款免征企業(yè)所得稅么
六稅兩費(fèi)不是減半嗎?為什么注會(huì)題庫里的答案都沒有減半?六稅兩費(fèi)都是什么?什么時(shí)候減半征收
起初公允賬面不同的差額,24年存貨出售60%,為什么不考慮半年÷2呢?利潤有考慮了1200/2=600來算?
2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是2462.28元,我們勾選了進(jìn)項(xiàng)2428.67元,交了33.61元增值稅,請(qǐng)問如何做分錄?
不含稅單價(jià)如果一樣是不是代表我們不賺錢
我意思是我們是一般納稅人,我們從小規(guī)模那里進(jìn)材料,賣出去定價(jià)多少才能有利潤