是的,進項在附表2填寫
國內旅客運輸發(fā)票,當月不需要進項稅的發(fā)票進行抵扣,還需要在增值稅報表里申報嗎?還是什么時候抵扣什么時候申報就可以。
一般納稅人之前都有銷售發(fā)票和進項發(fā)票,勾選抵扣來報增值稅和附加稅,在11月份沒有開具發(fā)票,只有兩張進項發(fā)票,我在報稅時是需要勾選抵扣那兩張進項發(fā)票嗎?讓他留底嗎?
一般納稅人一般什么時候進行增值稅發(fā)票抵扣?是在每月增值稅申報前進行抵扣嗎?
飛機票,高鐵票做進項抵扣,應該填在增值稅申報表附表2的哪一行?(一般納稅人)
一般納稅人增值稅申報的時候,開具的零稅率發(fā)票需要填在申報表附表一嗎?
股東繳納實收資本怎么備注,老師
請問老師公司買東西給個人需要開票嗎?按稅發(fā)來
老師 個人把車租給公司用 個人需要繳納增值稅嗎
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請問公司員工出差取得網約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費入賬其他應收款,本月報銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時候扣了),現(xiàn)在就這個扣的1000去調整本月菜金,那么,本月菜金調整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應收1000借:應付職工薪酬:5000-1000貨:應付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個月由紙質版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票
工資表的代扣餐費入賬其他應收款,那么本月菜金調整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應收1000借:應付職工薪酬:5000-1000貸:應付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
那我的進項還是跟專票是一樣的直接進行抵扣
是的,進項要勾選抵扣
也就是自己開票的時候注意,不開票的也是跟普票一樣進行抵扣
是指未開票收入,能否進項抵扣 ?
對,上個月我有未開票收入。我填附表的時候直接進行了抵扣
可以的,可正常勾選抵扣