同學,你好
這個不要緊的,可以留底
老師,你好,請問一下,我們是檔案整理服務類的公司,提供信息技術服務的,在開發(fā)票的時候可以開具1個點的發(fā)票嗎? 昨天我開了一張2萬多的普票,開的一個點,今天錢到賬了,是不是應該做分錄,借主營業(yè)務收入,貸主營業(yè)務成本,,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入?月底需要做結轉嗎?怎么操作呢?
請教老師,我們公司準備認證高新科技企業(yè),現在是籌備階段,公司主要做智能鎖,智能鎖是外購的,系統是公司研發(fā)的,有三個疑問 1.關于開發(fā)票:對開票的品名有什么要求嗎?是不是開技術服務費的金額占比,需要高于開鎖具的金額占比。這樣才可以體現我們是研發(fā)公司,不是貿易公司。 2.公司主要供應商那邊采購智能鎖體,主板,電池,外殼,然后統一組裝好后,貨物銷售給客戶,并且加收技術服務費。那么我想問,采購的一系列零件,都需要作為庫存,計入到主營業(yè)務成本的科目嗎?服務費沒有對應進項,是不是不需要結轉成本哈? 3.假如我們進貨的成本是200.00,那么開票的銷售價格是150.服務費是80,這樣開票合理不合理呢?
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師你好 問個會計分錄的問題 去年 預收款10萬 開具10萬的服務費專票 今年實際結算后 業(yè)務只發(fā)生了5萬 客戶退回了10萬的發(fā)票 我司開具紅字發(fā)票10萬 實際產生業(yè)務的5萬 本月開具專票 未產生的業(yè)務5萬 尚未支付 之前是分錄是 銀收 主營業(yè)務收入 服務費 銷項稅額 現在的需求是 ①對方已認證的增票10萬 開具紅字 ②實際已發(fā)生的服務費5萬 開具專票 ③之前銀收多余的5萬 應付 但是本月先不付 針對這三點的分錄該怎么寫!
請問老師,審計這邊說我們跨年暫估的成本費用一定要提供依據,這依據該怎么做合適?本來就是錢沒付,人家不給開發(fā)票,年后錢付了,發(fā)票也到了。這個費用不是按百分比算的,是按未收到發(fā)票的金額計提的,而且對方開的就是技術服務費。單獨寫技術服務費,審計認為這不能作為依據。您這邊有什么建議?謝謝
老師您好,我想問下活動箱房我做固定資產應該入什么耳機科目,領導說不要做成房產,會牽扯到房產稅
你看,我把之前這個發(fā)票沖紅了。我重新開,是點藍色發(fā)票開具,還是紅字發(fā)票開具啊
老師好,公司申報年度申報表平均員工人數35人,殘保金平均人數填29人會有風險嗎,因為有些員工沒有干滿一年
老師,給個人的銷售折扣付款應該備注什么合適
老師,我們是一家保健品公司,在拼多多店鋪銷售,商品總價是122.84元,平臺優(yōu)惠是12.28元,用戶實付是110.56元,商家實收是122.84元。我們應該怎么做賬啊
一般納稅人開增值稅發(fā)票發(fā)票月底報稅是不是需要在附表進行申報抵扣
老師,工程咨詢公司的全盤賬屬于哪個行業(yè),在會計學堂網站里哪類課程學習?
老師,審計報告掃碼不顯示信息是怎么回事?
老師,賣出設備并安裝設備,按裝設備的費用增值稅是幾個點
您好,公司購買一輛新車,折舊4年,可以不留凈殘值,還是按百分之幾必須留有凈殘值呢?
那成本呢 可以一部分轉入待攤費用嗎 那報稅的時候不抵扣的可以轉入本期認證相符且本期未申報抵扣里嗎
同學,你好
那成本呢 可以一部分轉入待攤費用嗎
可以
那報稅的時候不抵扣的可以轉入本期認證相符且本期未申報抵扣里嗎
不用,留抵就行
現在留底可以不用退稅了?我是覺得太長時間不交稅不大好
同學,你好
可以不退稅,之后再抵扣