您好。請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
老師,你好,我們是小規(guī)模納稅人,服務行業(yè),現(xiàn)在開了一張普票,金額是5萬,錢還沒收到,做分錄是不是:借:應收賬款-公司 50000,貸:主營業(yè)務收入,50000,發(fā)票是免稅的
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發(fā)票是技術服務發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術服務發(fā)票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認收入時,同時也要結轉成本,請問這個技術服務,如何正確的結轉成本? 借:應收賬款 10000 貸:主營業(yè)務收務收入 9400 應交稅費_應交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結轉成本對嗎? 主營業(yè)務成本-技術服務 8000 貸:用什么科目結轉這個技術服務最正確?
老師,你好,請問一下,我們是檔案整理服務類的公司,提供信息技術服務的,在開發(fā)票的時候可以開具1個點的發(fā)票嗎? 昨天我開了一張2萬多的普票,開的一個點,今天錢到賬了,是不是應該做分錄,借主營業(yè)務收入,貸主營業(yè)務成本,,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入?月底需要做結轉嗎?怎么操作呢?
老師你好,我三月份開出去發(fā)票是一個點,當時錢當月到賬了,我做的會計分錄是:借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,銷項稅額,借:銀行存款,貸應收賬款,到四月份這張發(fā)票紅沖了,我應該怎么做分錄
老師我們裝修公司:有下面這兩個問題 第一個問題:收到20萬 開具20萬票 方法一:借銀行存款20貸應收20 借應收20貸主營業(yè)收入20 結轉成本借主營業(yè)務成本15(這個是自己設置的哈)貸工程施工 方法二:借銀行存款20 貸應收20 借應收:20貸工程結算20 結轉成本:借主營業(yè)務成本18 合同毛利2 主營業(yè)務收入20 我按照方法一還是方法二做了這兩種都對嗎 (結轉成本都是收到發(fā)票了的)
小規(guī)模納稅人
您好,在開發(fā)票的時候可以開具1個點的發(fā)票嗎?是可以的。
昨天我開了一張2萬多的普票,開的一個點,今天錢到賬了,是不是應該做分錄,借主營業(yè)務收入,貸主營業(yè)務成本,,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入?不是
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費增值稅
老師,你好,我們的這個增值稅是有30萬的免征增值稅的
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入
做分錄的時候也要做嗎?
您好,免征是為0稅率還是
請問老師,月底了怎么做結轉呢,
主營業(yè)務收入轉到本年利潤里面
剛剛上面說錯了,是減征,不是免征
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費增值稅
老師,月底結轉到本年利潤后,怎么提現(xiàn)公司的成本呢?
比如之前是3個點,現(xiàn)在1個點,那么應交稅費增值稅按照1個點計算
分錄做了,貸應交稅費應交增值稅,但是我實際沒有交增值稅,在賬面上應該怎么處理呢,
借:應交稅費增值稅 貸:營業(yè)外收入
請問老師,借:應交稅費增值稅 貸:營業(yè)外收入 這一步是在月末處理還是季末處理, 月末主營業(yè)務收入轉到本年利潤里面,主營業(yè)務成本是什么呢?
您好,小規(guī)模季度,謝謝