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老師,你好,請問一下,我們是檔案整理服務類的公司,提供信息技術服務的,在開發(fā)票的時候可以開具1個點的發(fā)票嗎? 昨天我開了一張2萬多的普票,開的一個點,今天錢到賬了,是不是應該做分錄,借主營業(yè)務收入,貸主營業(yè)務成本,,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入?月底需要做結轉嗎?怎么操作呢?

2021-10-29 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-29 14:35

您好。請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

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快賬用戶1238 追問 2021-10-29 14:39

小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2021-10-29 14:40

您好,在開發(fā)票的時候可以開具1個點的發(fā)票嗎?是可以的。

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齊紅老師 解答 2021-10-29 14:40

昨天我開了一張2萬多的普票,開的一個點,今天錢到賬了,是不是應該做分錄,借主營業(yè)務收入,貸主營業(yè)務成本,,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入?不是

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齊紅老師 解答 2021-10-29 14:40

借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費增值稅

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快賬用戶1238 追問 2021-10-29 14:41

老師,你好,我們的這個增值稅是有30萬的免征增值稅的

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齊紅老師 解答 2021-10-29 14:42

借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入

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快賬用戶1238 追問 2021-10-29 14:42

做分錄的時候也要做嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-29 14:42

您好,免征是為0稅率還是

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快賬用戶1238 追問 2021-10-29 14:43

請問老師,月底了怎么做結轉呢,

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齊紅老師 解答 2021-10-29 14:44

主營業(yè)務收入轉到本年利潤里面

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快賬用戶1238 追問 2021-10-29 14:45

剛剛上面說錯了,是減征,不是免征

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齊紅老師 解答 2021-10-29 14:46

借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費增值稅

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快賬用戶1238 追問 2021-10-29 14:46

老師,月底結轉到本年利潤后,怎么提現(xiàn)公司的成本呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-29 14:46

比如之前是3個點,現(xiàn)在1個點,那么應交稅費增值稅按照1個點計算

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快賬用戶1238 追問 2021-10-29 14:47

分錄做了,貸應交稅費應交增值稅,但是我實際沒有交增值稅,在賬面上應該怎么處理呢,

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齊紅老師 解答 2021-10-29 14:48

借:應交稅費增值稅 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶1238 追問 2021-10-29 14:52

請問老師,借:應交稅費增值稅 貸:營業(yè)外收入 這一步是在月末處理還是季末處理, 月末主營業(yè)務收入轉到本年利潤里面,主營業(yè)務成本是什么呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-29 14:52

您好,小規(guī)模季度,謝謝

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您好。請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2021-10-29
您好,一年的服務費,我們一次確認不合適的,權責發(fā)生制,各月確認收入結轉成本,如果先開票了,我們是 借:銀行 貸:預收賬款 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 以后月 借:預收賬款 貸: 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 成本結轉跟收入匹配,也是月度結轉成本
2024-07-24
小規(guī)模納稅人確認收入會計分錄 是的,小規(guī)模納稅人確認的收入,應交增值稅要分開做: 發(fā)生時做: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅金-應交增值稅 如果小規(guī)模納稅人月收入不足100000元,應交增值稅照正常做:不用在稅局備案,直接減免。 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款、應收賬款) 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅 減免得稅款不用在稅局備案,直接減免做:   借:應交稅費——應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020-04-24
你好,就做你之前分錄的相反分錄的
2022-06-29
你好 計入其他業(yè)務收入。成本按實際發(fā)生比如員工費。借主營業(yè)務成本 貸銀行存款或者勞務成本。
2021-04-13
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