同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以了
小規(guī)模公司,上季度開具的發(fā)票,這個(gè)季度紅沖,但這個(gè)季度開具的發(fā)票金額小于紅沖的金額,增值稅怎么申報(bào)?
小規(guī)模納稅人,上一季度已做無票收入,已經(jīng)繳納增值稅了,然后本季度又開具了增值稅專用發(fā)票,我想問一下如何做賬務(wù)處理,以及如何申報(bào)
老師,小規(guī)模二季度普票免增值稅,紅沖了一季度的發(fā)票怎么申報(bào)呢
深圳小規(guī)模申報(bào)第二季度增值稅,有跨季度沖紅普票,二季度開的都是免稅普票,增值稅申報(bào)需要怎么填報(bào)?
小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)。如上季度已做免增值稅的會(huì)計(jì)分錄,本季度又有上季度的紅沖發(fā)票,那么沖回的增值稅怎么做賬務(wù)處理?
老師你好,一般納稅人簽的3%的勞務(wù)合同,針對(duì)下游開票是開普票好還是也可以讓開專票?
請(qǐng)問 員工報(bào)銷的 送檢樣品的檢測費(fèi) 怎么做分錄呢
老師好,請(qǐng)問公司買的綠植樹和盆栽開票來記哪個(gè)科目
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時(shí)間是,收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗(yàn)碼在哪,老師
老師我們是簡易計(jì)稅,建筑工程類開的專票能抵扣嗎
老師好,麻煩問下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)費(fèi)用以前調(diào)增過,24年的時(shí)候沖了一筆,24年匯算的時(shí)候需要調(diào)減嗎?
個(gè)人車租給公司 每月租賃450元 還需要開發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開票
上季度已經(jīng)把應(yīng)交增值稅做免稅處理了,借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 本季度銷售退回,應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)。怎么做呢?
本季度紅沖,應(yīng)交增值稅余額就變成了負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么做處理呢?
同學(xué)你好 按照負(fù)數(shù)紅沖然后按照紅沖后的金額申報(bào)
我想問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目如何調(diào)整
上季度已經(jīng)做增值稅免稅處理,余額為0,本季度紅沖后,應(yīng)交增值稅余額為負(fù)數(shù)了。
同學(xué)你好 是不是多交了
是這張退回的發(fā)票已經(jīng)在上季度做免增值稅處理了。
同學(xué)你好 做免稅的就可以
上季度免稅了,本季度又紅沖,應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)怎么把余額調(diào)成0
這個(gè)沒法調(diào) 就是按照負(fù)數(shù)的來申報(bào)
已經(jīng)申報(bào)了。但是賬務(wù)應(yīng)該要調(diào)整???
同學(xué)你好 你開負(fù)數(shù)發(fā)票沒有申報(bào)嗎
已經(jīng)申報(bào)了,稅務(wù)沒有影響。但是我的賬面,應(yīng)交增值稅為負(fù),我問題是這個(gè)應(yīng)交增值稅賬面如何處理?
同學(xué)你好 貸方負(fù)數(shù)還是什么
應(yīng)交稅費(fèi)貸方負(fù)數(shù)
同學(xué)你好 那就是借方正數(shù) 多做了吧 沖減了