您好,理由:因項(xiàng)目虧損,導(dǎo)致多交稅
老師,19年我單位預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但年終匯算清繳時(shí),納稅調(diào)整調(diào)減后虧損,所以現(xiàn)在要申請(qǐng)退稅。請(qǐng)問(wèn)退稅申請(qǐng)理由怎么寫(xiě)呢?
老師,你好,我們是建安行業(yè),跨省異地需要預(yù)交企業(yè)所得稅,那我2020總的匯算下來(lái),虧損 的,所以不用交企業(yè)所得稅,賬表上體現(xiàn)我還應(yīng)該將異地預(yù)交的退稅回來(lái),但是因?yàn)楫惖赝硕惡苈闊由辖痤~不大,所以不想辦手續(xù)退稅,現(xiàn)在賬面上應(yīng)交企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),放棄的這筆稅,我應(yīng)該入哪個(gè)科目呢,分錄雜寫(xiě),謝謝
老師您好,我們公司去年一季度預(yù)交了一點(diǎn)企業(yè)所得稅,后來(lái)全年虧損,前幾天匯算清繳以后,預(yù)交的企業(yè)所得稅退回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)收到這個(gè)退回來(lái)的企業(yè)所得稅,分錄怎么寫(xiě)?
老師我們建筑工程公司每月外地預(yù)繳都要所得稅,2022年利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損,所以申請(qǐng)退稅,這個(gè)退稅申請(qǐng)理由怎么寫(xiě),要寫(xiě)的很詳細(xì)嗎?
老師,匯算清繳時(shí),年報(bào)是盈利的,所得稅是異地項(xiàng)目預(yù)繳的,盈利部分彌補(bǔ)以前年度虧損,專(zhuān)管員說(shuō)預(yù)交的所得稅不退稅,在調(diào)整扣除的表里,我怎么填寫(xiě)?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)外購(gòu)的商品作為員工福利。增值稅上賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬面上做福利費(fèi),匯算不超14%,就正常扣除,個(gè)稅上合并工資給報(bào)個(gè)稅,企業(yè)所得稅上是先正常報(bào),在年度匯算清繳的時(shí)候還得調(diào)增收入,是嗎?
速達(dá)軟件采購(gòu)或銷(xiāo)售小規(guī)模企業(yè),涉及不到成本,那就不用領(lǐng)料進(jìn)倉(cāng)是吧,
老師,運(yùn)輸業(yè)購(gòu)進(jìn)柴油預(yù)測(cè)收入占實(shí)際收入比重低于80%,自查原因是什么
老師,有沒(méi)有三個(gè)億的財(cái)務(wù)報(bào)表
投標(biāo)費(fèi)應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益什么科目
你好,申請(qǐng)退所得稅怎么寫(xiě)理由,我們當(dāng)時(shí)異地預(yù)交的所得稅,后來(lái)整個(gè)項(xiàng)目虧損所以涉及到退稅
4000的材料當(dāng)時(shí)談的是含稅價(jià),現(xiàn)在對(duì)方不要發(fā)票說(shuō)要減8個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),那不含稅價(jià)是4000*0.92嗎,是這樣算的嗎
應(yīng)發(fā)工資207000,扣除12*5000,保險(xiǎn)扣除合計(jì)45972.72。=101027.28,扣除率10%對(duì)嗎,繳稅是7582.73
給客戶(hù)公司員工提供培訓(xùn)服務(wù)收取培訓(xùn)費(fèi)用,然后給客戶(hù)公司員工發(fā)放培訓(xùn)補(bǔ)貼,這部分補(bǔ)貼可以申報(bào)工資的形式發(fā)放嗎?
老師,出口業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)方式是EXW,方式報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上雜發(fā)有100元。收入確認(rèn)的時(shí)用不用減去這個(gè)雜費(fèi)呢。