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請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人開了專票,正常需要繳納增值稅和附加稅,但是因?yàn)闇p免政策,附加稅中的教育費(fèi)減免了(如圖1),那附表一中的“應(yīng)稅行為3%扣除計(jì)算”列需要填寫嗎?(如圖2)還是說需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表(如圖3)

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2022-10-25 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-25 11:50

你好,不是差額交稅的最后一個(gè)表格不用填寫的。你開了專票,這個(gè)需要正常繳納增值稅,不需要填寫減免明細(xì)表。

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快賬用戶2738 追問 2022-10-25 11:51

那也就是附表一和減免稅申報(bào)明細(xì)表都不用填寫是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-25 11:52

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶2738 追問 2022-10-25 11:52

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-25 11:53

不用客氣,工作愉快。

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你好,不是差額交稅的最后一個(gè)表格不用填寫的。你開了專票,這個(gè)需要正常繳納增值稅,不需要填寫減免明細(xì)表。
2022-10-25
你是全部開具的專用發(fā)票,還是普通發(fā)票?還是說部分開具的專用發(fā)票、部分開具的普通發(fā)票呢?決定你如何申報(bào)
2021-01-17
您好 請(qǐng)問您專票按照多少稅率開具的
2024-01-05
同學(xué)你好,如果之前計(jì)提了增值稅,不需要交稅時(shí)是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的;不免企業(yè)所得稅的;
2020-10-15
同學(xué)你好 需要填寫的
2022-07-08
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