首先你要確定 正確是什么,然后去更改錯(cuò)誤 的,稅務(wù)局可以變更申報(bào)
老師好,一般納稅人8月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,到了月末,不做賬務(wù)處理,只是在申報(bào)表體現(xiàn)。那么到了9月份申報(bào)增值稅,就直接抵扣了8月留底的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時(shí)關(guān)于這個(gè)8月留底的進(jìn)項(xiàng)稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢?
老師我10月份科目余額表上應(yīng)交稅費(fèi)增值稅貸方72482.35,我申報(bào)的的進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)后還要繳納72235.44元,科目余額表跟實(shí)際要繳納的增值稅相差246.91元,可進(jìn)項(xiàng)我都對(duì)過(guò)也就那邊多,現(xiàn)在這個(gè)差額要怎么處理
8月份計(jì)提的增值稅銷項(xiàng)稅是:13789.09元,9月份申報(bào)的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)稅額:17256.63元,留抵3467.54元,怎么做賬務(wù)處理
老師,我們是一般納稅人,在電子稅務(wù)局申報(bào)2月份增值稅時(shí),因?yàn)?月未開銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有兩張,但是我沒做勾選認(rèn)證,留著后期有銷項(xiàng)時(shí)再進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣,這樣可以的哈?還有就是這種情況我在申報(bào)增值稅時(shí),是不是零申報(bào)呀?
老師,您好!請(qǐng)教一下22年10月份更正申報(bào)4月份的增值稅,有增加不開票收入(因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)留抵不能轉(zhuǎn)下期抵扣,稅局教我申報(bào)不開票收入),申報(bào)應(yīng)納增值稅稅額為0,怎么做賬務(wù)處理
我們剛成立了一個(gè)公司,營(yíng)業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說(shuō)。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
老師,這個(gè)選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂(lè)場(chǎng)所開的發(fā)票可以計(jì)入銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
流動(dòng)資產(chǎn)包括哪幾個(gè)?流動(dòng)負(fù)債的哪幾個(gè)?
老師,這一題是不是選c?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
如果不想變更申報(bào) 怎么辦呢?只有調(diào)賬對(duì)嗎?
你好,同學(xué)是這樣的
意思是只能到稅務(wù)局更正申報(bào) 嗎?我想查詢一下 我這邊發(fā)票和實(shí)際吻合不?我記得4月份沒有開票 收入 所以我當(dāng)時(shí)做得零申報(bào)!
同學(xué)你沒有收入,就是零申報(bào)