借:銀行存款
貸:應收賬款
十月份通過代發(fā)戶發(fā)出去的錢(發(fā)給個人),銀行回單顯示款已全部轉出??闪魉虺鰜碛腥P失敗的。失敗的三筆十一份才出流水。怎么做分錄?
老師你好,我三月份開出去發(fā)票是一個點,當時錢當月到賬了,我做的會計分錄是:借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,銷項稅額,借:銀行存款,貸應收賬款,到四月份這張發(fā)票紅沖了,我應該怎么做分錄
7月份的單子應付賬款,客戶是8月份給我開的發(fā)票,我該怎么做分錄呢?
老師,請問一下我9月份轉給客戶8908,但是客戶沒有開票,后面我讓客戶補票給我,是12月份開的,我應該怎么來做賬呢?當時9月份轉這筆款的時候我是做借:主營業(yè)務成本8908,貸:銀行存款8908,我現(xiàn)在怎么來更正?
老師,好。平常銀行扣的貸款利息,沒及時開發(fā)票,發(fā)票像扣款時,我應該怎么做分錄?發(fā)票是一季度一開,像第一季度,應該是3月份開的,說不定都到四五月份才開出來,像這,我應該怎么做分錄
老師,麻煩問下?服裝設計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調賬未用以前年度損益科目。那我應當將22-24年應整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應收和預收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結一下耕地占用稅和契稅的納稅義務時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預繳給退稅嗎