久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

四月份的銀行回單,顯示客戶轉給我一比款10000,但是發(fā)票是五月份開的,應該怎么做分錄,我是三個月一做賬

2025-09-14 21:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-14 21:14

借:銀行存款
貸:應收賬款

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-08-02
借應付賬款貸主營業(yè)務成本, 借主營業(yè)務成本貸應付賬款
2023-12-13
借應交稅費,預交增值稅附加稅 貸銀行 然后6月份抵扣。借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費預交增值稅,都是做到6月份的這幾個。
2024-06-19
你好; 你先暫估入賬; 借財務費用-手續(xù)費 貸銀行存款;如果是收到專票 調整; 借進項稅借財務費用-手續(xù)費;金額負數(shù)?
2024-04-23
借財務費用負數(shù) 借財務費用就成了
2024-04-23
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×