您好,不能在貸方啊這個(gè)
關(guān)于利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目,下列說法中不正確的是A期末余額一定在借方B期末余額在借方表示未彌補(bǔ)虧損的數(shù)額C期末余額可能在借方,也可能在貸方D期末余額在貸方表示未分配利潤(rùn)的數(shù)額。
為什么這里是年初余額?借方本年累計(jì)?貸方本年累計(jì)期初余額,期初余額不是應(yīng)該為負(fù)數(shù),應(yīng)該在貸方吧?
老師,生產(chǎn)成本期末余額在借方,還是負(fù)數(shù),這樣不相當(dāng)于在貸方,該是不能在貸方吧?
老師,這個(gè)題目答案是,貸方700 因?yàn)槠谀┵J方余額年初貸?本期貸?本期借, 但我有點(diǎn)不明白的是1、累積折舊屬于資產(chǎn)類, 為什么用期末貸方余額計(jì)算呢? 2、它借方200,貸方600?300,借貸必相等的話應(yīng)該是借方加700吧
老師您好,匯算清繳時(shí),賬載金額為應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)發(fā)生額,實(shí)際金額為應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)發(fā)生額,余額是不考慮的是吧,比如說期初有貸方余額,期末也有貸方余額,期初貸方余額大于期末借方余額,這就造成了借方發(fā)生額累計(jì)數(shù)大于貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù),但余額還在貸方,您說這種情況匯算清繳應(yīng)付職工薪酬怎么填?謝謝
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?