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請(qǐng)問老師我在2024年發(fā)現(xiàn)2022年誤做一筆研發(fā)領(lǐng)料,現(xiàn)在在2024紅沖了,那么跟稅務(wù)說明是否要修改2022年的年報(bào)。

2025-09-13 11:50
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-13 11:54

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-13 11:55

您好,如果2022年誤做的研發(fā)領(lǐng)料導(dǎo)致當(dāng)年多計(jì)了研發(fā)費(fèi)用(比如把非研發(fā)材料計(jì)入研發(fā),或金額記多了),并且因此多享受了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(比如按75%或100%加計(jì),多扣了稅),導(dǎo)致2022年少繳了企業(yè)所得稅,那你在2024年紅沖調(diào)整后,需要主動(dòng)去稅務(wù)局更正2022年的年報(bào)(更正申報(bào)),補(bǔ)繳少繳的稅和可能的滯納金;如果這筆誤領(lǐng)料只是會(huì)計(jì)科目記錯(cuò)但沒影響研發(fā)費(fèi)用總額、也沒影響加計(jì)扣除和應(yīng)納稅額(比如研發(fā)費(fèi)用本來就記對(duì)了,只是內(nèi)部領(lǐng)料分類錯(cuò)了),那不用改2022年年報(bào),但得留好調(diào)整憑證備查;簡(jiǎn)單說就是看是否多扣稅少繳錢,影響了就去更正年報(bào),沒影響就不用改但要說清楚調(diào)整情況。

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您好,這個(gè)的話是這樣的? 需要更正? 因?yàn)槟惝?dāng)時(shí)做的是 借 銀行存款 貸方你做的啥啊,當(dāng)時(shí)
2024-10-28
你好,是的,是要去修改。
2023-05-31
同學(xué),你好 不需要調(diào)整
2025-05-27
主表其他免稅銷售額里面填寫這個(gè)負(fù)數(shù), 然后再去減免明細(xì)表里面第一列第三列填寫銷售額,最后一列銷售額乘以3%都是負(fù)數(shù)。你得去稅務(wù)局申報(bào),自己填寫不了。
2025-05-14
您好,是相同的,用以前年度損益調(diào)整
2024-03-25
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