你好,需要開紅字確認(rèn)單,然后再開紅字發(fā)票。
老師好,對(duì)方公司2022年4月給我們公司開的發(fā)票(普票,稅率是3 )但是后來(lái)政策出來(lái)之后普票不是免稅的嗎 這樣的話,對(duì)方紅沖這張發(fā)票,把紅沖的發(fā)票和正確的免稅發(fā)票開出來(lái)給我 們就可以了吧 怎么對(duì)方現(xiàn)在一直問(wèn)我們要那個(gè)開了稅率的發(fā)票呢
老師,普票紅沖的話是不是也要開負(fù)數(shù)發(fā)票,跟專票負(fù)數(shù)發(fā)票一樣操作嗎?普票紅沖還需要填寫紅字信息表嗎?我上月開出去的普票,現(xiàn)在人退回來(lái)了,我要紅沖,我打開那張發(fā)票了,上面就有紅沖的字樣,我是怎么操作呢?
我們公司,收到稅務(wù)的那個(gè)要求,說(shuō)我們今天之前要把我們系統(tǒng)上面所有的那個(gè)電子普通發(fā)票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點(diǎn)開金額出來(lái),就是到時(shí)候就紅沖它就是開一個(gè)負(fù)數(shù),紅沖它,但是我這邊可能沒(méi)弄過(guò)。然后我就把我們之前是查過(guò)剩,下11張電子普通發(fā)票我都開完了,我就是不知道,說(shuō)電子普通普通發(fā)票是要開一張就就紅出,就是開負(fù)數(shù)一張這樣子,負(fù)數(shù)的那一張也要占用一張發(fā)票,所以現(xiàn)在就沒(méi)有票了。 我就想問(wèn)一下,在那個(gè)全店發(fā)票的系統(tǒng)上可不可以查回,我現(xiàn)在就是用稅盤開的這些電子普通發(fā)票,查到后可不可以在全店系統(tǒng)上去開復(fù)數(shù)宏沖?
老師你好 一張12月份已經(jīng)開出的發(fā)票,客戶現(xiàn)在讓沖紅,主要問(wèn)題是他們2022年1月份已經(jīng)更改了公司名稱,沒(méi)有發(fā)開票資料過(guò)來(lái),現(xiàn)在要求沖紅,我這邊開紅字信息表的話 對(duì)我司影響大嗎
老師,想問(wèn)下,我們是購(gòu)買方,現(xiàn)在發(fā)生銷貨退回。我們就要開紅字信息表。原來(lái)的籃子發(fā)票是紙質(zhì)的。我們現(xiàn)在要針對(duì)這張籃子發(fā)票紅沖開紅字信息表,我不曉得數(shù)電票票種選什么,由于對(duì)方也不開紙質(zhì)發(fā)票了,是開全電專用發(fā)票。選與藍(lán)發(fā)票一致票種的紙質(zhì)發(fā)票,這個(gè)選項(xiàng)影不影響他們開全電票呢?
收外國(guó)客戶的預(yù)付款,包含了運(yùn)費(fèi),因?yàn)椴恢肋\(yùn)費(fèi)是多少,多收的,最后結(jié)算完以后多收外國(guó)客戶670元,這670元計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目嗎?
現(xiàn)金返利沒(méi)有開票也要繳納增值稅嗎?
老師,更正了24年2月的個(gè)稅,但是不能申報(bào),提示往期的需要重新記稅,我如何把24年2月的申報(bào)了,接下來(lái)咋操作
老師,我們用的金蝶正式版會(huì)計(jì)軟件,在錄入固定資產(chǎn)卡片折舊費(fèi)用科目時(shí)籌建期設(shè)置了管理費(fèi)用,開工后能再設(shè)置成制造費(fèi)用嗎
費(fèi)用化研發(fā)支出不是已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用了嗎,為啥還有
公司找個(gè)人做勞務(wù),沒(méi)有發(fā)票 這種情況怎么弄?個(gè)人可以開給公司嗎
給員工獻(xiàn)血補(bǔ)貼200元如何做會(huì)計(jì)分錄及要交個(gè)稅嗎?
我們是一家物流公司,總公司每個(gè)月在我們的收入提點(diǎn)33%,剩下的提成轉(zhuǎn)給我們,但是他們是轉(zhuǎn)給我們私人賬戶的。這種我們個(gè)人以什么備注轉(zhuǎn)到公司賬戶,作為公司收入。
請(qǐng)問(wèn)收到專票3000元,預(yù)付3000元,實(shí)際每月發(fā)生百多,或者3百多,怎么做賬,分錄怎么寫?
老師,公司招聘了幾個(gè)大學(xué)在校研究生實(shí)習(xí),按月給他們發(fā)放工資,估計(jì)要持續(xù)半年左右,請(qǐng)問(wèn)這筆支出可以列在正式員工的工資表里作為成本費(fèi)用支出稅前扣除嗎?
因?yàn)椋F(xiàn)在改名了,而且是數(shù)電發(fā)票,也可以找到那張發(fā)票,選擇的時(shí)候,系統(tǒng)出現(xiàn)提示是你選擇的是增值稅系統(tǒng)開出的普通發(fā)票無(wú)需開具紅字信息表,需要銷售方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中直接開具紅字發(fā)票
你就按照上面的提示來(lái)。
老師,我們一個(gè)個(gè)體戶做麻辣燙的,四月份下的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,到現(xiàn)在沒(méi)去稅務(wù)登記,到時(shí)候好注銷嗎?