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老師,被掛靠公司當月開票給甲方,然后掛靠方當月提供成本發(fā)票給被掛靠方。但是當月甲方沒有按時把工程款打給被掛靠方。有許多被掛靠公司就不拿這些發(fā)票認證,說抵扣不了進項稅,解釋的原因是沒有打款過賬的進項發(fā)票不能抵扣。這個原因合理嗎?

2025-09-11 18:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-11 18:42

這個原因不合理。進項稅抵扣只看發(fā)票合法有效、業(yè)務真實、用于一般計稅項目這 3 個條件,和甲方是否打工程款、是否過賬付款無關。被掛靠公司不認證,反而可能多繳增值稅或導致發(fā)票管理風險。

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快賬用戶9049 追問 2025-09-11 18:46

我覺得是被掛靠方拿了公司其他過賬的項目抵扣了進項稅。因為他說當月需要掛靠方全額交稅,然后等工程款到了再退稅。但是如果真是全額交了增值稅,等工程款到了再進項抵扣,那增值稅不就是負數了,要讓稅務局退稅了。你說是這個理嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-11 18:48

同學你好 是這么個理

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快賬用戶9049 追問 2025-09-11 18:51

他說的進項不給認證,可能是因為不能確定甲方不知道什么時候能到工程款,萬一是一年兩年,如果當月把這個進項認證了,到時候掛靠方又改變主意換個成本發(fā)票了,這會是個風險對吧?

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齊紅老師 解答 2025-09-11 18:56

是的 因為項目之間的進項不能混用

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快賬用戶9049 追問 2025-09-11 19:05

他這個公司因該是存在項目進項混在一起抵扣了。應該不會按全額9%交稅的,如果按全額9%交稅,然后下次抵了進項,再讓稅務局退增值稅?如果難得一個項目還好,項目多了總是這樣退稅就出問題了。

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齊紅老師 解答 2025-09-11 19:05

這樣肯定會出問題 稅局早晚會查

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你好,他是不是有其他的發(fā)票認證抵扣。
2022-06-23
你收錢可以,但是不能開票,開票要你的被掛靠方來開的哦
2020-09-01
同學你好 你們是掛靠方還是被掛靠方
2020-11-05
一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時 借:工程結算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2020-09-01
你好,同學。掛靠的處理,是相當于資質方從甲方拿工程,然后由資質方拿給掛靠人做。 那么相當于掛靠人要開票給資質方結賬,以成本的形式走賬出來 的。
2020-12-06
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